借固定资产贷应付账款暂估。

一家小规模建筑公司成立10年之久,使用的设备是老旧设备,当时未取得发票,未做固定资产入账,税务要求公司暂估入账的方式把固定资产入账,请问暂估入账的固定资产怎样出分录,以后怎样平暂估入账的余额
固定资产暂估入账如何做分录
老师请问,固定资产在6月记,借固定资产,贷应付账款,摘要写的暂估固定资产,8月固定资产实际入账,需要去冲暂估吗?分录怎么做呢?
老师,请问固定资产暂估入账分录应该怎么做?
请问,新公司装修采购的电梯怎么做分录,固定资产暂估入账怎么做分录
那这样是不是下个月就可以计提折旧了
是的。可以折旧的对的是的是的,可以折旧的对的是的。