你好,不属于无票收入,你只属于无票支出。
老师,我们有个客户是国外的,对方不要发票。这笔收入不开发票我们要做无票收入么?还有一笔对公收的5000,以前会计操作的对私给退款了,也没办法开发票了,但是账上挂着5000。是不是也要做无票收入?
老师好,请问公司销售产品已经给客户开票,但没有收到客户款项,季度预缴企业所得税这个销售金额是算在内的吗?是不是不管有没有收到款项,只要开票就算营业收入?
公司购入的配件A,没有取得发票,但是把A卖给客户,客户需要发票,公司可以开A的销项发票吗
老师,外贸企业开销项票给国外客户了,但是没有取得进项发票,算无票收入吗?无票收入是指的没有开票给客户还是什么?谢谢
老师,建材贸易公司,从上游公司直接发货到客户工地,没有库存,6月份有进项票,但是没有开销项票,是不是要申报无票收入?
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
无票收入是你们销售出去没有开发票。
好的,谢谢郭老师。外贸企业,无票支出我们会要交增值税吗?
会的,你需要转内销。
那不退税只免税也不行吗?
可以的,因为你没有发。
不可以的,因为你没有发票。
谢谢郭老师,我们公司7月份升级成一般纳税人的,6月份收汇的,7月份出口的货物,开的小规模进项发票可以吗?
你好,最好问下你当地那边吧。
地区有差异,要求严格的不给
之前问过税务局的 他们好像不怎么专业 说这说那也不给个确切答复
没有找到税法规定的
我问他们,如果开13个点的你们给不给退税,他们说先提交上去看看。我说如果票都开了,退不了,怎么办?对我们是个损失,她说你本来就要开票的。
然后我说如果这笔业务你们算小规模期间的,那是开小规模的票,她说这个是看你们的供应商是小规模还是一般纳税人等于没说
你也可以不要发票的, 后期发票可以红冲作废
老师,我没有明白。能不能帮忙详细一点,我反应比较慢。进项发票红冲作废吗?开了发票就是付了税点的,为什么要作废?
你好,就是不允许退税的情况下,你再把发票退回去,对方把钱还给你们,支付的税点也还给你们。
那这样的情况下还算我们没有进项发票吗?
它属于的以发票退回去,对方红冲不就是没有发票。
哈哈,那还是没有发票不行哦。那到时再开小规模的?
你好,他不给你退税的情况下,你有没有发票是一个样的,不是吗? 包不是额外收取,你的税点儿你退回去,你这样的话所得税抵扣不了,你这笔业务正常交税。
所得税肯定是要交的,我的意思是你说没有进项发票要转内销,如果红冲了发票,相当于没有发票,转内销可是要收13个点的增值税专用发票哦。我发完这条好像就没有办法回复了。谢谢郭老师一直在帮忙解答。祝您国庆节快乐。
要普票 普票的税点低 要这个发票 出口免税不退