你好,不属于无票收入,你只属于无票支出。

老师,外贸企业开销项票给国外客户了,但是没有取得进项发票,算无票收入吗?无票收入是指的没有开票给客户还是什么?谢谢
老师好,销售了一商品了客户,并开了发票且客户还抵扣了进项,应是应收账款,客户货还没有协商退货,但是发票不给退回,客户退货不退发票不合理吧?不退发票能直接开红字发票,让客户抵扣的转出吗,但是抵扣的税额,是没有办法直接给供应商的,是吗
老师,请问我们今年卖给客户货物,但是客户不确定开票,我们在今年当月也做了无票收入申报了,明年客户再要求开票可以开发票吗?有没有什么税务和财务上的风险
请问老师,我们是做批发行业,有些客户是零散的个人买家,不要发票现款现货。请问在不要发票的情况下,私户可以打公户货款吗?如果不给客户开发票,除了当月做无票收入外,还有没有其他好办法既能减少库存又可以不开发票?谢谢!
老师,建材贸易公司,从上游公司直接发货到客户工地,没有库存,6月份有进项票,但是没有开销项票,是不是要申报无票收入?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
无票收入是你们销售出去没有开发票。
好的,谢谢郭老师。外贸企业,无票支出我们会要交增值税吗?
会的,你需要转内销。
那不退税只免税也不行吗?
可以的,因为你没有发。
不可以的,因为你没有发票。
谢谢郭老师,我们公司7月份升级成一般纳税人的,6月份收汇的,7月份出口的货物,开的小规模进项发票可以吗?
你好,最好问下你当地那边吧。
地区有差异,要求严格的不给
之前问过税务局的 他们好像不怎么专业 说这说那也不给个确切答复
没有找到税法规定的
我问他们,如果开13个点的你们给不给退税,他们说先提交上去看看。我说如果票都开了,退不了,怎么办?对我们是个损失,她说你本来就要开票的。
然后我说如果这笔业务你们算小规模期间的,那是开小规模的票,她说这个是看你们的供应商是小规模还是一般纳税人等于没说
你也可以不要发票的, 后期发票可以红冲作废
老师,我没有明白。能不能帮忙详细一点,我反应比较慢。进项发票红冲作废吗?开了发票就是付了税点的,为什么要作废?
你好,就是不允许退税的情况下,你再把发票退回去,对方把钱还给你们,支付的税点也还给你们。
那这样的情况下还算我们没有进项发票吗?
它属于的以发票退回去,对方红冲不就是没有发票。
哈哈,那还是没有发票不行哦。那到时再开小规模的?
你好,他不给你退税的情况下,你有没有发票是一个样的,不是吗? 包不是额外收取,你的税点儿你退回去,你这样的话所得税抵扣不了,你这笔业务正常交税。
所得税肯定是要交的,我的意思是你说没有进项发票要转内销,如果红冲了发票,相当于没有发票,转内销可是要收13个点的增值税专用发票哦。我发完这条好像就没有办法回复了。谢谢郭老师一直在帮忙解答。祝您国庆节快乐。
要普票 普票的税点低 要这个发票 出口免税不退