你好,这个是可以全额抵扣增值税应纳税额的。

请问一下老师,现在金税盘服务费是不是有二种情况:一种是260元不能抵扣,另一种是280元可以全额抵扣增值税,是这样吗?
第一次购买金税盘和第一年的服务费可以全额抵减增值税吗? 还是只有税控盘可以,服务费按发票税点金额抵扣?
请问税控盘服务费 280元,是每年可以全额抵扣一次增值税还是只有第一次才可以抵扣增值税
请问老师一般纳税人收到的金税盘的服务费的普通发票和电子发票,与收到的专用发票一样可以抵扣进项吗?
请问老师,第一次金税盘的服务费260元,增值税电子发票可以抵扣进项吗
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
可以在认证平台上面找到吗?
你好,如果对方是开具专用发票,可以找到。 即使可以找到,这个是不需要认证的