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增值税进项税转出的,增值税能税前扣除吗?是借:营业外支出,贷:应交税费进项税转出吧

2022-09-30 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 17:36

你好,营业外支出抵扣不了的

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快账用户3850 追问 2022-09-30 17:37

是这样走账吗?

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快账用户3850 追问 2022-09-30 17:37

然后汇算清缴调增是吗?

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齐红老师 解答 2022-09-30 17:39

什么原因需要进项转出的?这个发票有问题吗?当时发票是什么业务?

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快账用户3850 追问 2022-09-30 17:42

原材料,然后增值税转出了,去年的那个发票,然后今年失控了

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快账用户3850 追问 2022-09-30 17:42

怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2022-09-30 17:46

那你在这个营业外支出可以这么做的,不允许抵扣所得税,已经结转了成本的话可以啊。

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快账用户3850 追问 2022-09-30 17:51

我已经去年那个发票的所得税也重新调增了,这个增值税在今年做账就是营业外支出,然后也不可以抵扣是这个意思吧

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齐红老师 解答 2022-09-30 17:53

对的,是的,这个营业外支出不允许抵扣的。

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你好,营业外支出抵扣不了的
2022-09-30
你好是的,分路就是这样做就可以了。
2023-04-06
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
可以,可以这样入分录
2023-04-21
应该是这样,借:,借:管理费用-业务招待费 100,应交税费- 应交增值税进项税11,贷:银行存款 111 进项税转出,借:管理费用-业务招待费 11,贷:应交税费- 应交增值税进项税转出 11 月末在结转未交增值税就可以
2022-01-12
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