同学您好,开发票做产权变更手续完成交付即可

有个问题想请教一下~就是我们公司想向开发商购入一批车位作为投资使用,想请问一下,如果后期将这批车位出售出租,需要具备相应的资质吗?另外,可以用分公司名义作为车位持有人再转让吗?谢谢
公司为小规模。从外采购一批硬件组件与公司自主研发的主板组装后,成为一种新的硬件产品,该产品放在工厂作为展示,想问下需要交纳增值税么?其分录应该怎么做 1.领用材料 借:生产成本-基本生产成本-产品名称 贷:原材料ABC 2.组装完成库存商品 借:库存商品-产品名称 贷:生产成本-基本生产成本-产品名称 3.库存商品用于工厂展示 借:销售费-业务宣传费 贷:库存商品
2.甲公司持有乙公司80%的股权,2020年甲公司与乙公司之间发生的经济业务如下: (1)6月5日,甲公司购买了乙公司一批商品计10万元,款项已支付,乙公司该批商品的销售成本为7万元,甲公司所购商品本期80%已经售出。 (2)9月30日,乙公司购买甲公司生产的产品一批作为管理部门固定资产使用,价税合计为565万元,增值税率为13%,当即投入使用,款项已经支付。甲公司该产品成本为300万元。乙公司该固定资产的使用年限为5年,采用直线法计提折旧。 要求:编制上述内部交易事项的抵销分录。
不考虑其他因素,【请问】以下业务会计账务处理:1甲公司2020年5月1日发给乙公司商品500件,增值税专用发票注明的货款为50000元,增值税税额为6500元,代垫运杂费为2000元,该批商品的成本为25000元。甲公司发出货物后得知乙公司资金周转十分困难,预计暂时不能收回货款,但纳税义务已经发生。10月1日,甲公司给乙公司开出一张商业汇票。2021年4月1日,甲公司收回票据。2某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%本月销售一批原材料,价税合计为5650元,该批材料成本为4000元,已提存货跌价准备1000元。3.2020年4月1日,甲公司与客户签订合同,向其销售A、B两种商品,A商品的单独售价为6000元,B商品的单独售价为24000元。合同价款为25000元。合同约定,A商品于合同开始日交付,B商品在一个月之后交付,只有当A、B两种商品全部交付之后,甲公司才有权收取25000元的合同对价。上述价格均不包含增值税。A、B商品的实际成本分别为4200元和18000元。假定A商品和B商品分别构成单项履约义务
甲股份有限公司(以下简称甲公司)系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。。甲公司12月发生如下业务:(1)12月2日,采用托收承付方式向乙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明售价100万元,增值税税额13万元,该批南品成本为80万元,双方签订合同时,甲公司得知乙公司资金流转暂时发生困难,但为了减少库存商品积压,仍将商品发出井办妥托收手续,同时纳税义务己发生。(2)12月8日,甲公司向丙公司销售商品一批,该批商品的标价为200万元(不含增值稅),实际成本为160万元由于成批销售,甲公司给予子丙公司10%的商业折扣,并在销售合同中约定现金折扣条件为:2/20、N/30,且计算现金折扣时不考虑增值税,甲公司于当日发出商品同时开具增值税专用发票,符合商品
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
朴老师,请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了,今年就填不上了,这种情况应该怎么处理?
老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗?是什么流程 谢谢老师
我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
个人代开发票给公司吗?还是个人采购时要开发票?
同学您好,个人代开发票给公司
个人代开发票给公司了,那还需要做产权变更协议吗
不需要的开发票交付给公司就可以的