未交信息里面,你看一下有吗。

老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
老师帮我看一下,跨区域预缴税款,合同总价是490000万,昨天先开了9万,今天预缴税款,所属期是选择的9月,对吗,增值税附加税,和企业所得税,这个数是对的吗,我怕错了不好改,我们是一般纳税人,选择的是小型微利,
老师您好,我9月27开的票,外地的项目,跨区域预缴,开了外管证,昨天申报了后,网怎么都不行,没交成,今天10月1交,只看到了增值税附加税,企业所得税缴款找不到了,
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
建筑施工企业,6月份外地项目开票没有在6月跨区域预缴,而是今天7.1号跨区域预缴申报缴纳了税款所属期为6月,那在6月份只做开票相关的分录吗?预缴分录做到几月份?增值税申报的时候这个预缴应当填附表吗?
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司垫付的担保费已开具发票给股东单位,税务局说垫付行为不属于增值税应税行为,不应该开票,我司支付担保费给股东单位时需要哪些附件
连着6个月增值税0申报,(企业确实由进项抵扣等原因0申报),电子税务局说本年度就不是A级纳税信用了,这个会影响吗
出差打顺风车可以报销吗?顺风车开不了发票吗?
设备验收付款是开全票是吗?质保金部分要开吗?
老师咨询一下,四季度冲红了几张前几个季度开错的发票,又重新开具了发票,会不会影响4季度的收入
计提坏账准备,到底是用信用减值损失还是资产减值损失?
你好,老师,我们公司是生产气弹簧的,成品需要往气弹簧灌液压油,我们收到的液压油进项专票可以抵扣吗
村委会有营业执照吗?设立后,取得的叫做什么
老师,我手里现在的这个包装物库存很乱跟实际不符,有的多有的少,然后也懒得找原因了,想重新建这个库存,然后我这个账务怎么处理呀?
会计学堂有培训金蝶版本中的云星辰这个版本吗?
点查询点不动,
我刚刚看到缴款失败处理里面有个企业所得税,但是解锁后就看不到了
老师,我9月开票10月1交税还是预缴吧
显示就只交了增值税附加税
属于预缴 申报及打印里面找下有这个企业所得税的吗
我查了没查到呢,昨天我申报了企业所得税的,之前我还看到一眼,找不到了还能重新申报吗,
这是昨天申报的所得税
看一下选择的所属期是正确的吗?
税款所属期止9月30号是不是不算预缴了呀
属于的,只要次月15号之前都属于