您好,借银行存款,贷应收账款
你好..我司与别司打官司..2021年已胜诉..其中货款100万.诉讼费1万..利息2万.延迟旅行金1万..合计104 ..到现在为止还了30万.我们又向法院申请执行..执行费1万...104-30+1=75..月底对方公司把75打到我司公户..收到这笔钱的分录应该怎么写呢
2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,采用一般计税方法计算缴纳增值税。有关资料如下:(1)2020年8月1日,甲公司从乙公司购入-一台不需要安装的A生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为1000万元,增值税额为130万元。合同约定的付款期为3个月。甲公司已对增值税专用发票进行了勾选确认。(2)2020年11月1日,应付乙公司款项到期,甲公司虽有付款能力,但因该设备在使用过程中出现过故障,与乙公司协商未果,所以未按时支付。2020年12月1日,乙公司向法院提起诉讼,至当年12月31日,法院尚未判决。甲公司认为,本公司很可能败诉,预计支付诉讼费5万元,逾期利息为20万元~30万元之间的某一金额,且这个区间内每个金额发生的可能性大致相同。(3)2021年5月8日,法院判决甲公司败诉,承担诉讼费5万元,并在10日内向乙公司支付欠款1130万元和逾期利息50万元。甲公司和乙公司均服从判决。甲公司于2020年5月16日以银行存款支付上述所有款项。甲公司2020年度财务报告已于2021年4月20日批准报出,不考虑其他因素的影响。要求:根据上述资料,
2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,采用一般计税方法计算缴纳增值税。有关资料如下:(1)2020年8月1日,甲公司从乙公司购入-一台不需要安装的A生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为1000万元,增值税额为130万元。合同约定的付款期为3个月。甲公司已对增值税专用发票进行了勾选确认。(2)2020年11月1日,应付乙公司款项到期,甲公司虽有付款能力,但因该设备在使用过程中出现过故障,与乙公司协商未果,所以未按时支付。2020年12月1日,乙公司向法院提起诉讼,至当年12月31日,法院尚未判决。甲公司认为,本公司很可能败诉,预计支付诉讼费5万元,逾期利息为20万元~30万元之间的某一金额,且这个区间内每个金额发生的可能性大致相同。(3)2021年5月8日,法院判决甲公司败诉,承担诉讼费5万元,并在10日内向乙公司支付欠款1130万元和逾期利息50万元。甲公司和乙公司均服从判决。甲公司于2020年5月16日以银行存款支付上述所有款项。甲公司2020年度财务报告已于2021年4月20日批准报出,不考虑其他因素的影响。要求:根据上述资料,
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
董孝斌老师,你好有个问题需要请教,2021年合作的供应商因提供的质量有问题,经法院一审二审,我们公司我目前有一个强制执行申请书,里面包含了退还货款200万,违约金50万,受理费基保全费1万元,且我于2024年3月收到了执行申请书里面的描述的款项合计,请问:1.收到的款项类目不同应如何税务账务处理? 2.当时进项已经抵扣,请问现在供应商没有给我们开具红字发票,我们什么时候应该进项转出么?是收到退款还是对方开具红字发票的时候?@董孝斌老师
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
您好,借银行存款105财务费用-2贷应收账款70营业外收入
你好..当时打官司..1万诉讼费..和1万的执行费我都记入到了.. 管理费用-诉讼费 现在对方把这个钱赔给我们了..不冲红当时那个分录吗.
您好,是的,您的处理没问题
那利息..跟延期履行金都记入营业外收入..这些可以税前扣除吗
您好,您是取得收益方,为什么扣除