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公司8月预付一整年租金,一整年中含第二年的租金,9月收到增值税专用发票,怎么做分录呢?

2022-10-02 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-02 11:56

同学,你好 借:管理费用-房租 预付账款 贷:银行存款

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快账用户2608 追问 2022-10-02 11:57

如果是一般公司呢

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快账用户2608 追问 2022-10-02 11:58

需要按月分摊吗?,分摊分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-10-02 11:58

同学,你好 借:管理费用-房租 应交税费-应交增值税 预付账款 贷:银行存款

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快账用户2608 追问 2022-10-02 12:00

一般公司,我们八月份预付了一整年,9月份才开具一整年的增值税专用发票,可以在9月一次进成本费用吗?

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齐红老师 解答 2022-10-02 12:03

同学,你好 可以的,你们可以不分摊

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快账用户2608 追问 2022-10-02 12:06

老师,我们属于权则发生制企业,我们也可以在收到增值税专用发票的当月借:成本费用,进项税,贷:预付账款,这样做分录吗?

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齐红老师 解答 2022-10-02 12:06

同学,你好 一年的发票,可以的

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同学,你好 借:管理费用-房租 预付账款 贷:银行存款
2022-10-02
你好 9月 借预付账款 贷银行存款 10月 借管理费用 应交税费应交增值税 贷预付账款
2022-10-20
这个收到发票直接计入费用科目就可以
2022-09-13
您好,会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
2022-02-24
您好,1.可以这么做分录,客户名称里添加一个暂估,录入凭证就是应收帐款-暂估 2.8月票 借:应收账款 -付款的单位 贷: 应收帐款-暂估 应交税金-应交增值税-销项税 每月还是 借:应收帐款-暂估 贷:主营业务收入-租赁费 这样 应收帐款-暂估就是平的,客户来款了把 应收账款 -付款的单位冲平
2023-10-20
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