你好 你开的餐饮发票的吗
老师,购销合同按次申报印花税的时候出现的应纳税凭证书立(领受)日期是填什么时候的日期?
老师 你好 我想问下 小规模纳税人 印花税上面显示是按次申报的 那个税款所属期还要填日期么 还是他自动带出来的日期就行啊 这个打开就是按次申报 没有别的选项
老师,你好,请问按次申报印花税,所属期、与应税凭证书立日期,怎么填才不会有滞纳金? 比如我现在去申报,按次申报, 是选旧税源表还是新税源表?日期怎么写?才不会有滞纳金? 是买卖合同
老师,小规模纳税人承包食堂属于什么合同?印花税如何申报?应税凭证数量是按什么填写的?按次申报税款所属期怎么都是一个日期?
收到投资款,印花税选按次申报,“应税凭证编号”、“应税凭证名称”、“税款所属期起”、“税款所属期止”、“应税凭证书立日期”、“实际结算日期”应分别填写什么?投资款在月初打进公户,小规模按次申报可以在月底进行申报吗?
收到诉讼裁决书,拿到了败诉方支付的违约金和部分货款,怎么入账
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,其余数据都是正确的,应纳税额和附加税也正确,就是 手动填写2栏忘记手动填写了,可以更正吗
接了一家有内账有小规模的,小规模可能是业务不太多,只把财务负责人改成我了,凭证什么的都没给我也不知道有没有,有这样的吗,我是不是可以进电子税务局看看今年所有的财务报表看看销售额,还需要看什么的吗?
请问老师,甲单位23年收入100万,6%的税率。24年因为客户退了冲减100万。但是增值税申报的时候在13%税率的未开票中冲减的,税冲减6万,未开票收入倒算的销售额放在了13%。会导致什么结果
老师,刚入职一家电商公司,有好几个月份的账没做,发票有8000张,这种情况可以按月份做一笔确认收入吗
老师,就是企业是小规模公司,然后第三季度七月份开了外地经营的项目开了24万,八月份本地开了9万块钱,然后9月份开外地经营项目开23万,这种是不是要预缴啊
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,其余数据都是正确的,可以更正吗?
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
老师,请问公司财务就一个人,打款开票一个人,但是领导要求也要在电子税务局平台做个财务负责人认证,这合理吗
现在公司成立实缴出资必须在五年之内吗
食堂给公司开的餐饮服务普票
以前印花税都是填写的购销合同
餐饮服务不需要缴印花税
可是以前都缴纳印花税了老师,我们是小规模餐饮公司
餐饮服务不需要缴纳的。
老师,我们是跟一个公司签订的对外承包食堂合同,这需要缴纳什么合同印花税?
你好不需要缴纳印花税。
我们都是按每月给公司开的发票来确定收入了,这也不需要缴纳印花税吗?
哦,对的,是的,餐饮服务不需要缴纳印花税的。