你好 你开的餐饮发票的吗

老师,你好,请问按次申报印花税,所属期、与应税凭证书立日期,怎么填才不会有滞纳金? 比如我现在去申报,按次申报, 是选旧税源表还是新税源表?日期怎么写?才不会有滞纳金? 是买卖合同
老师,小规模纳税人承包食堂属于什么合同?印花税如何申报?应税凭证数量是按什么填写的?按次申报税款所属期怎么都是一个日期?
收到投资款,印花税选按次申报,“应税凭证编号”、“应税凭证名称”、“税款所属期起”、“税款所属期止”、“应税凭证书立日期”、“实际结算日期”应分别填写什么?投资款在月初打进公户,小规模按次申报可以在月底进行申报吗?
不是买卖合同,承包工程合同,小规模纳税人按季申报印花税应税凭证名称,应税凭证数量,应税凭证书立日期和计税金额应如何填写
老师,有一份合同去年按开票金额交了印花税,尾款是今年这个月才开具的,我申报印花税,所属期和应纳税凭证书立(领受)日期怎么填写?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
食堂给公司开的餐饮服务普票
以前印花税都是填写的购销合同
餐饮服务不需要缴印花税
可是以前都缴纳印花税了老师,我们是小规模餐饮公司
餐饮服务不需要缴纳的。
老师,我们是跟一个公司签订的对外承包食堂合同,这需要缴纳什么合同印花税?
你好不需要缴纳印花税。
我们都是按每月给公司开的发票来确定收入了,这也不需要缴纳印花税吗?
哦,对的,是的,餐饮服务不需要缴纳印花税的。