借管理费用5000 其他应收款3000 贷银行

老师,我这张发票该怎么做账呢,我只收到这张发票,没有银行回单,他是个人付款的,发票是用公司名义开的,这怎么弄呢
老师我们工资让劳务公司代发的。收到这么一张发票,我怎么做账
老师,我收到一张发票8000元,这张发票是我公司名称,但是这样发票里的3000属于另一个公司的费用,老板让我做分割,我应该怎么做,怎么记账
你好老师我公司收到一张6%的发票,但实际我们签的是9%的合同,这张发票已入账,现需进项税转出,应该怎么做分录
老师 请问一下 发票的分割单怎么做的 另外一家公司和我们共用电 发票开的是我们公司的 现在这家公司也要发票 这个分割单怎么制做,进项怎么处理
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
收回来借银行存款,贷其他应收款3000。