您好,您入账的分录是?是否跨年?
老师你好,我们公司收到一张增值税专用发票,但是对方多开了90元,我入账的时候怎么写分录。需要进项税额转出吗?
老师,我们9月份收到一张房租增值税发票,但是房租应该是在10月份付,但是我现在做9月份的账,需要抵扣这张进项税额,那么我9月份的分录怎么做?
你好..我们接收到6月份的原材料发票100..税额13..因为我们有进项..这张发票没有抵扣..也没有入账..状态就是认为没收到这种..但是7月份我们把这张发票上的原材料卖出去了..7月份抵扣的进项里够了..也没用到这张发票..这张发票..入账的话..分录应该怎么写呢..
你好老师我公司收到一张6%的发票,但实际我们签的是9%的合同,这张发票已入账,现需进项税转出,应该怎么做分录
老师,4月收到两张一模一样的专票进项税是149..86元 ,现在9月份把两张都认证抵扣了,但做账只做了一张,10月进项锐转出149.86 应该怎么做账,现在进项税转出这个科目余额是-149.86,分录应该怎么做呀
老师,上个月收到一张增值税专用发票 7月份进项也已经抵扣了,现在发现发票开错了 ,要把发票红冲,申报表里面是不是把进项税额转出 ,填写在附表二第20栏:红字专用发票信息表注明的进项税额这里,
老师,我们股东想技术成果入股,需要交个税吗,交多少呢
老师,我们公司需要变更法人,法人是百分之百的持股,现在我还没有开始变更,我如何能知道在变更股权时会不会涉及到个税,如何能查看到要不要缴纳呢?
你好,不含税9000,按税率1%,税额是多少?
报销单的模版是什么样子的?
老师,我发现之前年份折旧额年份4年变成3年折旧,错误,需要补提吗?
建筑行业营业执照注册资本2600万,报表实收资本200万,有什么影响呢?
老师您好,现在有家公司对方付了30多万,没开票给别人,老板说直接注销掉,倒时候用另外一家给他开发票,这种操作可以嘛
固定资产,取得的专票,原价应该写不含税的,进行折旧吗?还是写含税价
老师,请问公司现在账上有6笔借款,其中A笔是有国资委的批复,说是主要用于偿还以前的借款利息,保证公司的信誉,借款合同里约定是补偿企业流动资金;B笔的借款合同里说了是为了进军新能源产业,拟并购公司但资金短缺,申请融资;这两笔钱都是跟某基金公司借的,能不能作为一般借款利息分摊到各个在建工程里?
我入账的分录是借:原材料借:应交税费-应交增值税贷:应付账款 然后没有跨年
借:原材料,贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)