你好同学 1借,应付职工薪酬99000 贷,银行存款990000 2.借,应付职工薪酬1000 贷,其他应收款1000
27.甲企业2017年7月应付工资总额530 000元,“工资结算汇总表”中列示的产品生产人员工资为350 000元,车间管理人员工资为50 000元,企业行政管理人员工资为90 000元,专设销售机构人员工资为40 000元。甲企业根据工资结算汇总表结算本月应付职工工资总额530 000元,其中结转代扣个人所得税7900元。 请根据要求编制如下分录: (1)工资分配; (2)通过银行转账方式发放工资; (3)结转代扣款; (4)缴纳个人所得税。
俊荣公司的工资发放采用在银行设立职工个人工资账户形式,职工福利按实际发生额分配。该公司2014年9月份发生如下有关薪酬的部分经济业务:(1)根据“工资结算汇总表”结算本月的应付工资总额360000元,公司从工资中扣除为职工代垫的医药费5000元,代扣职工个人所得税15000元,实发工资340000元,转人职工个人工资账户;(2)根据职工的实际情况以现金向职工支付生活困难补助8000元,其中生产工人5000元、车间管理人员2000元、企业行政管理人员1000元;(3)根据工资费用分配表本月应付工资总额360000元,其中生产工人工资285000元、车间管理人员工资35000元、企业行政管理人员工资22000元、专设销售机构人员工资18000元。(4)根据工资费用分配表按12%计算应缴纳的职工基本养老保险43200元,并通过公司开户银行上缴。要求:编制俊荣公司有关薪资业务的会计分录。
根据用途,分配结转本月应付职工的工资费用10000元,其中甲产品生产工人工资4000元,乙产品生产工人工资3000元,车间管理人员工资1000元,厂部行政管理人员工资2000元,合计10000元,要求:编制应付工资及福利费(14%)的会计分录
1.华宇公司关于工资发放及分配业务如下:(1)以银行存款发放职工工资99000元;(2)结转代垫水电费1000元;(3)结转代扣个人所得税900元;(4)工资分配,其中生产工人工资60000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元,在建工程人员工资10000元。要求:根据以上业务编制会计分录。
1.华宇公司关于工资发放及分配业务如下:(1)以银行存款发放职工工资99000元;(2)结转代垫水电费1000元;(3)结转代扣个人所得税900元;(4)工资分配,其中生产工人工资60000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元,在建工程人员工资10000元。要求:根据以上业务编制会计分录。(写全二级科目)
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
3借,应付职工薪酬900 贷,应交税费~应交个人所得税900
4借,生产成本60000 制造费用10000 管理费用10000 在建工程10000 贷,应付职工薪酬90000