您好 借:生产成本-甲 4000 借:生产成本-乙 3000 借:制造费用 1000 借:管理费用 2000 贷:应付职工薪酬-工资 10000 借:生产成本-甲 4000*0.14=560 借:生产成本-乙 3000*0.14=420 借:制造费用 1000*0.14=140 借:管理费用 2000*0.14=280 贷:应付职工薪酬-福利费 10000*0.14=1400
结转本月应付职工工资20000元,其中:甲产品生产工人工资10000元,乙产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2500元,企业行政管理人员工资1500元 会计分录怎么做
分配本月应付职工,工资40700元,其中制造01产品生产工人工资15000元,制造02产品生产工人工资16000元,生产车间管理人员工资5700元,厂部行政管理人员工资4000元,(会计分录。)
根据用途,分配结转本月应付职工的工资费用10000元,其中甲产品生产工人工资4000元,乙产品生产工人工资3000元,车间管理人员工资1000元,厂部行政管理人员工资2000元,合计10000元,要求:编制应付工资及福利费(14%)的会计分录
计算本月工资费用30000元,其中生产A、B产品工人工资各10000元,生产车间管理人员工资4000元,厂部行政管理人员工资6000元。编辑会计分录
月末,某企业根据工资费用分配表,基本生产车间生产甲产品生产工人工资27000元,生产乙产品生产工人工资19000元,车间管理人员工资7800元,厂部行政管理人员工资4700元。计算本月应付职工工资,并编制会计分录。
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?