你好对的,是的是这么做的

资产负债表上未分配利润的期末—未分配利润期初,不等于利润表本年累计的净利润是怎么回事
请问老师 为什么资产负债表期初未分配利润+利润表中本年累计数不等于资产负债表期末未分配利润
老师,资产负债表未分配利润期末减去期初是不是等于利润表本年累计利润。
资产负债表未分配利润期初+利润表本年累计数不等于未分配利润期末数,是什么原因呢?
资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润本年累计还是利润总额本年累计
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师 ,有没有不等于的这种情况。如果不等于是不是报表有错还是?
你好,不等于的话,你查一下你之前有利润分配,未分配利润调整吗。或者是做分红了吗。
老师,公司注销,我把库存现金,银行存款,其他应收款全部偿还其他应付款法人借款后,其他应付款贷方还有余额。然后我做了一笔借营业外收入-无法偿还借款 贷其他应付款法人。最后资产负债表期末余额都为0了。如图
老师,这没啥问题不
你好,是的,是这么做的
老师,有个小疑问。就是利润表本年累计利润是49786.47。和资产负债表上未分配利润-49,809.82勾稽不起来。。
你好,你的利润表净利润应该是零。
老师,净利润应该是不为零的。因为资产负债表未分配利润期初是负的,现在净利润必须为正。这样资产负债表未分配利润期末才为正
你没有调整之前是一致的吗
老师,我看了每个月的勾稽关系。3月的对不上。3月就做了一个分录。。。。
三月份做的分录是什么的。
老师,我找到问题了。录错了数据。还有就是进项留底不知道怎么做分录。这个留底是我们是卖茶叶的,举例:现在注销,但之前是10万买了10w件茶叶,现在9w把这10w件全部卖出去了。所以有一部分留底进项
借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出做这个。
主营业务成本月末结转的本年利润。
老师,做完后,资产负债表应交税费期末余额成正数了。。。这要交税吗
你当时没有认证的时候,做到了哪个科目?
应该是借主营业务成本贷应交税费待认证,我刚才写错了。
之前有留底的时候,你的应交税费是借方余额,现在做了贷方之后没有余额啦。
我认证了的,直接是借 应交税费 进项税额的。因为是一张发票上面的。已经卖了。留底了一些。。
认证了的做到镜像是不是有借方余额是一个负数吧。
你看一下你没有调整之前,应交税费是不是一个负数余额,或者是其他流动资产里面有金额吗?
那就是 借成本 贷应交税费 进项
我做账的习惯是进项多了的话不做处理。进项少了要交税,才做转出未交增值税这样处理。
是的 分录是这么做的