你好对的,是的是这么做的

资产负债表上未分配利润的期末—未分配利润期初,不等于利润表本年累计的净利润是怎么回事
请问老师 为什么资产负债表期初未分配利润+利润表中本年累计数不等于资产负债表期末未分配利润
老师,资产负债表未分配利润期末减去期初是不是等于利润表本年累计利润。
资产负债表未分配利润期初+利润表本年累计数不等于未分配利润期末数,是什么原因呢?
资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润本年累计还是利润总额本年累计
老师租赁贷款咋做会计分录呀
老师你好供应商往来应付款期末余额,和资产负债表中的应付款余额不一致是怎回事
老师咨询一下,我公司一般纳税人开了一张机动车销售发票,按2%的税率开的,在填增值税减免申报明细表中本期发生额怎么计算,本期实际抵减税额怎么计算?
老师 请问一下 置业公司有一笔转账 备注上写的是利润上缴合作社 这个要怎么做账呢
工商年报,股东认缴出资时间是不是写营业执照上的时间
老师,如果租了一个办公室装修完,但是因为业务调整又给撤了,那收到装修的发票后还按长摊来摊费用吗?
请问无票收入的账务处理,怎么做分录
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填?谢谢老师,同一个问题问了几次老师的答复不一样,搞得都不知道要填写这个表,还有扣除相关税费指的是缴纳印花税和企业所得税吗?还是不包含企业所得税?麻烦老师详细看一下问题,指导对应哪一栏填写,取数对应哪一列填写
早上好,老师 ,我们公司营业执照上注册资本是100万元,实收资本是10万元,现在我公司法人想从法人的朋友手上(个人名义)(不用法人朋友公司公司公账付款到我公司)借款90万元/190万元,法人将借来的钱投入到我公司 作为实收资本, 然后,通过我公司公账有还借款给法人朋友的公司(公对公转款),请问,这种资金交易(往来)存在哪些风险呢?如何避免风险呢?为了避免风险需要哪些手续呢? 我们公司是做汽车金属非标产品,公司法人朋友公司也是做汽车零件销售的公司
请问老师,公司团建费,汇算清缴里面要调到哪里去
老师 ,有没有不等于的这种情况。如果不等于是不是报表有错还是?
你好,不等于的话,你查一下你之前有利润分配,未分配利润调整吗。或者是做分红了吗。
老师,公司注销,我把库存现金,银行存款,其他应收款全部偿还其他应付款法人借款后,其他应付款贷方还有余额。然后我做了一笔借营业外收入-无法偿还借款 贷其他应付款法人。最后资产负债表期末余额都为0了。如图
老师,这没啥问题不
你好,是的,是这么做的
老师,有个小疑问。就是利润表本年累计利润是49786.47。和资产负债表上未分配利润-49,809.82勾稽不起来。。
你好,你的利润表净利润应该是零。
老师,净利润应该是不为零的。因为资产负债表未分配利润期初是负的,现在净利润必须为正。这样资产负债表未分配利润期末才为正
你没有调整之前是一致的吗
老师,我看了每个月的勾稽关系。3月的对不上。3月就做了一个分录。。。。
三月份做的分录是什么的。
老师,我找到问题了。录错了数据。还有就是进项留底不知道怎么做分录。这个留底是我们是卖茶叶的,举例:现在注销,但之前是10万买了10w件茶叶,现在9w把这10w件全部卖出去了。所以有一部分留底进项
借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出做这个。
主营业务成本月末结转的本年利润。
老师,做完后,资产负债表应交税费期末余额成正数了。。。这要交税吗
你当时没有认证的时候,做到了哪个科目?
应该是借主营业务成本贷应交税费待认证,我刚才写错了。
之前有留底的时候,你的应交税费是借方余额,现在做了贷方之后没有余额啦。
我认证了的,直接是借 应交税费 进项税额的。因为是一张发票上面的。已经卖了。留底了一些。。
认证了的做到镜像是不是有借方余额是一个负数吧。
你看一下你没有调整之前,应交税费是不是一个负数余额,或者是其他流动资产里面有金额吗?
那就是 借成本 贷应交税费 进项
我做账的习惯是进项多了的话不做处理。进项少了要交税,才做转出未交增值税这样处理。
是的 分录是这么做的