你好对的,是的是这么做的
老师,资产负债表未分配的期末数减去年初数,是不是等于利润表净利润的本年累计数?
请问老师 为什么资产负债表期初未分配利润+利润表中本年累计数不等于资产负债表期末未分配利润
老师,资产负债表未分配利润期末减去期初是不是等于利润表本年累计利润。
资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润本年累计还是利润总额本年累计
资产负债表的未分配利润期末数减去期初数等于利润表的本年累计数吗?
这个确认坏账11700为什么没有用
建安企业异地施工必须在异地预交企业所得税和增值税吗?预交企业所得税按什么税率预交?有分包工程增值税按差额预交吗?
老师,我想问一下我们是装修公司,有个供应商帮我们客户做衣柜,包工包料的,对方开什么发票给我们好呢
老师 做股权变更税务缴税完了 工商提交现在就留股东签字了 又不想变了 咋办呢
公司做房产中介的,从业主手上收购急售毛胚房60万,不过户,我们进行装修,装修好了卖65万,针对装修费和我们的增值税收入该如何确认
老师麻烦问问赎证是什么意思没听过没接触过
老师 你好 我做股权变更 税务完了 现在变工商就是最后股东签字了 现在又不想变了 咋办啊
老师你好!劳务公司之前签订合同为350万元,但是开票为450万元,系统预警,但是工作量就是有那么多,现在就是我们没有进项,只有销项,业务都是真实,费用没有在公司产生,费用在其他公司做费用,这个问题怎样与专管员解释,老师指导一下
老师,如果两家公司代理费4000不到,老板女人还希望分分钟秒回,怎样怼回去比较合适?
请问员工出差坐飞机,他可以直接开具发票,抬头写公司,然后电子税务局我这边可以直接勾选抵扣吗? 我看很多地方说是要电子客票行程单而不是发票?这两个有什么区别吗?
老师 ,有没有不等于的这种情况。如果不等于是不是报表有错还是?
你好,不等于的话,你查一下你之前有利润分配,未分配利润调整吗。或者是做分红了吗。
老师,公司注销,我把库存现金,银行存款,其他应收款全部偿还其他应付款法人借款后,其他应付款贷方还有余额。然后我做了一笔借营业外收入-无法偿还借款 贷其他应付款法人。最后资产负债表期末余额都为0了。如图
老师,这没啥问题不
你好,是的,是这么做的
老师,有个小疑问。就是利润表本年累计利润是49786.47。和资产负债表上未分配利润-49,809.82勾稽不起来。。
你好,你的利润表净利润应该是零。
老师,净利润应该是不为零的。因为资产负债表未分配利润期初是负的,现在净利润必须为正。这样资产负债表未分配利润期末才为正
你没有调整之前是一致的吗
老师,我看了每个月的勾稽关系。3月的对不上。3月就做了一个分录。。。。
三月份做的分录是什么的。
老师,我找到问题了。录错了数据。还有就是进项留底不知道怎么做分录。这个留底是我们是卖茶叶的,举例:现在注销,但之前是10万买了10w件茶叶,现在9w把这10w件全部卖出去了。所以有一部分留底进项
借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出做这个。
主营业务成本月末结转的本年利润。
老师,做完后,资产负债表应交税费期末余额成正数了。。。这要交税吗
你当时没有认证的时候,做到了哪个科目?
应该是借主营业务成本贷应交税费待认证,我刚才写错了。
之前有留底的时候,你的应交税费是借方余额,现在做了贷方之后没有余额啦。
我认证了的,直接是借 应交税费 进项税额的。因为是一张发票上面的。已经卖了。留底了一些。。
认证了的做到镜像是不是有借方余额是一个负数吧。
你看一下你没有调整之前,应交税费是不是一个负数余额,或者是其他流动资产里面有金额吗?
那就是 借成本 贷应交税费 进项
我做账的习惯是进项多了的话不做处理。进项少了要交税,才做转出未交增值税这样处理。
是的 分录是这么做的