这样填可以吗

老师:公司是服务业个体工商户4季度销售额是130780.2在申报增值税时填增值税减免税申报明细表时本期发生额填130780.2吗?本期应递减税额填多少?
老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
你好老师,小规模纳税人申报增值税附表:增值税申报明细表怎么填写?本期发生额是填写本期的开票金额,还是填写本期没有减免之前的增值税额?还是减免的增值税额?
个体户增值税申报,开票46340,我填了免税销售额46340,本期免税额应该怎么填?2022年是免增值税的
# 提问 #小规模季超45万了 季报增值税填在其他免税销售额 再填增值税免税申报表 就行了?但在增值税申报表中带不出本期免税额 这是正常?是对的?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
在第十、第十栏填写46340就可以的免税的税额填写46340乘以3%。
其他的都不需要填写,保存就可以。
老师,不填写其他的,他一直提示这个
20蓝怎么不填写的么
这个怎么办
你好 回复了 回复了 给你回复啦。
这样填吗
你好 是的 是这么做