你好,在第12栏填写50万,然后减免明细表最后一行选择免税性质,第一列、第三列填写50,最后一列填写50乘以3%
老师你好!我公司是小规模,第三季度开了3%专票20万,开了普票29900,请问老师怎么填增值税表!
小规模纳税人增值税普票4月份开始的新政策,免征增值税。 现在第二季度开始报税,第二季度总开了78万的票。 在增值税报表上面填在哪一行。怎么申报报表。
你好,我想咨询增值税申报问题,小规模第一季度开了1%普票共50万,第二季度红冲了这些发票,也没重新开,想咨询申报表怎么填?
老师你好!我单位是小规模纳税人,第三季度普通电子发票已开50万,现增值税全免,那附加税全免么
老师你好,现在小规模开普票免税,第三季度开了50万,增值税申报表应该填哪里
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
那如果也领了定额发票,是把领的定额发票的金额加开的普票的合计在这些地方填写么
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快