你好,学员,具体哪里不清楚

3、某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%,2006年11月有如下主要业务:(1)委托外单位加工材料(非金银首饰),原材料价款80万元,加工费用10万元,消费税税率为10%,材料已经加工完毕验收入库,加工费用等尚未支付。该委托加工材料收回后直接销售。(2)出售--厂房,厂房原价1500万元!已提折旧8600万元。出售所得收入1000万元存入银行,用银行存款支付清理费用5万元,厂房已清理完毕,营业税税率5%。(3)转让无形资产所有权,收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产近额是6万元,没有计提无形资产减值准备。营业税税率5%。要求:编制上述业务的相关会计分录。
3、某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%,2006年11月有如下主要业务:(1)委托外单位加工材料(非金银首饰),原材料价款80万元,加工费用10万元,消费税税率为10%,材料已经加工完毕验收入库,加工费用等尚未支付。该委托加工材料收回后直接销售。(2)出售--厂房,厂房原价1500万元!已提折旧8600万元。出售所得收入1000万元存入行,用银行存款支付清理费用5万元,厂房已清理完毕,营业税税率5%。(3)转让无形资产所有权,收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额是6万元,没有计提无形资产减值准备。营业税税率5%。要求:编制上述业务的相关会计分录。
3、某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%,2006年11月有如下主要业务:(1)委托外单位加工材料(非金银首饰),原材料价款80万元,加工费用10万元,消费税税率为10%,材料已经加工完毕验收入库,加工费用等尚未支付。该委托加工材料收回后直接销售。(2)出售--厂房,厂房原价1500万元!已提折旧8600万元。出售所得收入1000万元存入行,用银行存款支付清理费用5万元,厂房已清理完毕,营业税税率5%。(3)转让无形资产所有权,收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额是6万元,没有计提无形资产减值准备。营业税税率5%。要求:编制上述业务的相关会计分录。
3、某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%,2006年11月有如下主要业务:(1)委托外单位加工材料(非金银首饰),原材料价款80万元,加工费用10万元,消费税税率为10%,材料已经加工完毕验收入库,加工费用等尚未支付。该委托加工材料收回后直接销售。(2)出售--厂房,厂房原价1500万元已提折旧8600万元。出售所得收入1000万元存入行,用银行存款支付清理费用5万元,厂房已清理完毕,营业税税率5%。(3)转让无形资产所有权,收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额是6万元,没有计提无形资产减值准备。营业税税率5%。要求:编制.上述业务的相关会计分录。
某企业为增值税一.般纳税人,增值税税率为13%,2019年5月有如下主要业务:1.委托外单位加工一-批材料(非金银首饰),原材料价款70万元,加工费用20万元,消费税税率为10%,材料已经加工完毕验收入库,加工费用等尚未支付。该委托加工材料收回后用于连续生产应税消费品。2.将应税消费品用于对外投资,产品成本700万元,计提的存货跌价准备为40万元,公允价值和计税价格均为1000万元。该产品的消费税税率为10%(具有商业实质)。3.出售一厂房,厂房原价1500万元,已提折旧500万元,计提减值准备100万元。出售所得收入1000万元存入银行,用银行存款支付清理费用5万元。厂房已清理完毕,增值税税率为5%。4.转让无形资产所有权,收入25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额6万元,没有计提无形资产减值准备,增值税税率为6%。5.出租一项当月取得的无形资产,取得价款300万元,预计使用寿命5年,预计净残值为零,采用直线法进行摊销。当月取得租金收入10万元,增值税税税率为6%。6.进行增值税月末结转。要求:编制上述业务的相关会
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?