您好,截止到24年,印花税是哪个税目?

老师,请问一般纳税人1月份申报增值税含税收入6万,附加税城建税没有减半,教育两费都免了,是什么税收优惠政策啊?没看懂
从2022年1月1日至2024年12月31日,对福建省增值税小规模纳税人、小型微利企业、个体工商户减半征收“六税两费”。 这个政策包含小微企业吧?附加税这块是不是在正常732的情况下减半征收? 那2022年1月-2月已缴的附加税是没有减半的,怎么申请退税呢?
老师,请问一下小微企业 六税两费 减征政策,是哪个文件吖?有什么要求?我今天申报一般纳税人,发票附加税可以减半征收
税费种综合申报,申报企业所得税增值税印花税时,印花税减征政策主体是一般纳税人小型微利,企业可减半征收,显示应缴税款已减半了,申报成功收取回执,点缴税的时候显示没有减半,这是什么情况? 我作废申报表,单独申报CX003财产和行为税纳税申报表,重新采集印花税,没有减半,这是为什么?
2022年1-2月正常申报增值税及附加印花,3月有六税两费的优惠政策减免50%,4月下旬审批通过六税两费的退税,退税款一直没到企业银行账户,在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税,7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税,8月收到短信说要更正1月申报表,这种情况是不是要更正?在电子税务局上怎么更正(我没更正过,没操作过)
外贸电商企业内账业务处理(多个公司一套内账),国内公司1个,香港公司1个,其他主体公司多个注册平台店铺,国内公司采购,BTB方式销售给香港公司,香港公司再在亚马逊,沃尔玛等平台进行销售,账务上面采购入库,销售出库如何处理才能实现闭环,如何取数才能更准确,库存数量才能与实际相符,在采购与销售环节是否需要体现税金出来。出口退税的税金是做冲减增值税还是冲减成本或者做营业外收入处理更为妥当?
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师好:2025年11月工厂隔断装修完成,12月入帐,12月摊销。比如隔断装修入帐1000元,12月摊销100元,2025年年度的财报中资产负债表长期待摊费用是900元,那2025年汇算清缴中长期待摊费用原值是900还是1000元呢,在本年摊销里是不是要加上100元
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
有效税率用的是哪个税率
老师,我公司把另外一个公司B的资产买过了(不包含B的债权债务),注册了一家音公司。利用买过来的生产设备办公设备进行生产。b公司原有两个建筑物是10几年前第三方给建造的,当时也给开发票了金额50要和200万,我们买的资产建筑物按80万买过来的,房产税我们按80缴纳的,税务机关让重新评估,但是评估公司给评估上千万,老师这种建筑物有取得时发票,还需要再找评估公司评估吗?谢谢
老师,我想问下那个报关单与进项发票在智能匹配的时候,是不是我们私下先把这些先匹配好,然后再在电子税务局选择
老师好所得税汇算工会经费扣除比例的计税依据是什么
老师,小企业会计准则下企业收到25年汇算清缴退税是做到营业外收入还是冲减所得税费用?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?
老师好!印花税是买卖合同,财产保险合同和运输合同,我在减免政策里面都没找到“六税两费...”这个政策
他是先缴纳后期返还的啊
可是老师,我们以前都是直接减了,只交一半的
你截个图我看一下
好的,老师图太大,左右两边我分两张截了可以吗?
老师,这个是我们以前的印花税申报表,这个就是直接减半了
这个是9月份申报的?
老师好,最后一个图片是9月申报的
现在印花是是季报了,从7月1日起印花税立法了,所以是后期退还
可是我们都印花税申报表我选季报,提示“的[税款所属期起]【2022-07-01】[税款所属期止]【2022-09-30】无认定信息,请选择其他税款所属期采集或者在申报期限类型选择[按次申报]!”
对啊,本身就是季报
你现在疑问是季报还是没有减半
老师好,我现在的疑问是选按此申报,没有减半
你看一下你还符合不符合小微企业的标准了
或者等8号上班的时候,我们在核实
好的,谢谢老师!老师会不会是因为我没有申报企业所得税呢?
不会,和所得税没有关系,就看你符不符合小微企业了
我们还没超过300万呢,是符合的
等到8号上班我们统一确认一下吧
好的,谢谢老师,那我结束不
不客气的,祝您开心