你好 借:应付账款,贷:银行存款

美景化工有限公司2019年9月的具体业务如下(价格均为不含税价,增值税税率16%,凭证分类分为收、付、转,库存采用先进先出法核算)。(1)1日,向美月公司购进粉剂原料,共163000元。材料已入库,未付款。(2)2日,厂部王敏私人借款2000元。现金支付。(3)3日,销售内墙涂料190000元。收到支票一张,价税合计220400元。存入建行。(4)10日,建行支付应缴的增值税税费65000元。(5)10日,建行支付应缴的城建税及教育费附加,共6500元。(6)11日,面值为38000元、年利率为2%、期限是3个月的商业汇票到期。款项全部存入中行。(7)11日,变卖废旧物取得现金收入52元。(8)11日,从中行转账支付美月公司的材料款31500元。(9)12日,在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业汇票给前进公司。(10)12日,职员王敏出差回来,报销交通费500元、餐费600元,冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日
该公司2019年,月的具休业务如下(价格均为不含税价,凭证分类分为收、付、转。库存采用先进先出法核算)。(1)1日,向美月公司购进粉剂原料,共163000元。材料已人库,末付款。(2)2日,厂部王敏私人借款2000元。现金支付(3)3日,销售内墙涂料190000元。收到支票一张,价税合计220400元。存人建行。(4)10日,建行支付应缴的增值税稅费65000元。(5)10日,建行支付应缴的城建税及教育费附加,共6500元。(6)11日,面值为38000元、年利率为2%、期限是3个月的商业汇票到期。款项全部存人中行。(7)11日,变卖废日物取得现金收人52元。(8)11日,从中行转账支付美月公司的材料款31500元。(9)12日,在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业汇票给前进公司。(10)12日,职员王敏出差回来,报销交通费500元、餐费600元,冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期货款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款3
从中行转账支付美月公司的材料款31500元
(7)11日,变卖废旧物取得现金收人52元。(8)11日,从中行转账支付美月公司的材料款31500元。)12日,在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业礼票给前进公司。(10)12日,职员王敏出差回来,报销交通费500元、餐费600元,冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日,向前进公司购进固态原料一批,共57000元。材料已人库,通过建行付款。(14)13日,从建行提取现金48320元。备发工资。(15)13日,发放上月工资。应发工资55000元,代扣个人所得税69元,代扣个人应缴纳社保和公积金6611元,实发工资48320元。(16)缴纳社保费和公积金24486元。其中,代缴个人承担的部分6611元,公司承担的公积金5775元、社保费12100元。(17)13日,购进液化原料81000元。通过中行付款。(18)14日,银行转账支付本月电费共3800元,行政用电及生产用电按3:7进行分配。记账凭证怎么做
(7)11日,变卖废旧物取得现金收人52元。(8)11日,从中行转账支付美月公司的材料款31500元。)12日,在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业礼票给前进公司。(10)12日,职员王敏出差回来,报销交通费500元、餐费600元,冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日,向前进公司购进固态原料一批,共57000元。材料已人库,通过建行付款。(14)13日,从建行提取现金48320元。备发工资。(15)13日,发放上月工资。应发工资55000元,代扣个人所得税69元,代扣个人应缴纳社保和公积金6611元,实发工资48320元。(16)缴纳社保费和公积金24486元。其中,代缴个人承担的部分6611元,公司承担的公积金5775元、社保费12100元。(17)13日,购进液化原料81000元。通过中行付款。(18)14日,银行转账支付本月电费共3800元,行政用电及生产用电按3:7进行分配。记账凭证怎么做
老师,个体户有投资者抵6万,不做工资,那发放老板工资的时候怎么做账
老是你好,请教一下,乙方为中标方(投资建设方),甲方为医院方,乙方每个月电费不足6万需要缴纳6万电费给医院,超过六万就按实际缴纳电费,最后由医院统一交给供电局,那么问题来了 1,乙方为一般纳税人,如果医院收了乙方的电费,只给乙方以技术研发费的形式给乙方开具1%的发票,乙方有权利开13%的票吗?如果医院拒绝合理吗 2,乙方的合作方充电桩公司A公司(A不面对院方),电费是交给乙方,再由乙方统一交给医院,医院统一交给供电局,如乙方的合作公司也要求开专票,怎么处理甲方在这样的情况下是不是就变成贴税点了? 3,通过以上两个都给结合,我想请教老师,以上这种情况,如果医院不愿意开增值税13%的票给乙方,如果扯皮起来,乙方有权利要求甲方开13%呢? 4,我想知道以上在税务方面的连接,是否合法合规?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。 老师,一般按行业这种占比多少呢?我们只供货,后续调试都由第三方做 我们属于围界安防
暂估的成本票 没来,纳税调增在哪一栏?
居民企业投资于另一个居民企业取得的投资收益用缴纳企业所得税吗?怎样做账?怎样申报,汇算清缴时需要填哪个表
无法收回的收入要做什么处理?
一般纳税人,财务报表是需要按月打印吗?还是按季度打印出来保存?
老师,用财务软件,每个月还需要把总账和明细账导出来装订吗?
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?