您好,这个是做一个凭证就行

老师,如果是费用报销单,他借支了三万块钱,然后他拿了3月份到5月份的那些费用报销单来冲账的话,我这笔是什么时候才会做账呢?难道是等他来把这些冲账以后再做账吗还是?
老师请问我在4月的时候做了一笔借销售费用贷现金!(当时没有说这笔钱没有支付)出去然后在5月的时候现金流水账上面又有这笔费用的存入(是因为4月没有给出去5月有还回来了)那我5月怎么做账呢?
老师,比如我报销一笔款,我做一笔分录是,借管理费用,贷:其他应付款,然后我付款的时候做,借:其他应付款,贷,银行存款,那我做报销分录的时候不就没有银行回单了?
老师,请问比如别人来报销,写了5个费用单,然后付款的时候做了一笔付款,然后做账是要怎么做,把这5个费用单做同一张凭证上还是单笔做的呢
老师,请教个问题哈。就是员工报销的时候,报销了很多笔,然后会计给总和了之后,一笔款支付出去的。但是做账的时候,根据业务不一样,会做好几笔账,请问这个银行回单应该怎么附呢