同学,你好 填当月的日期就可以了

老师,您好,我公司小规模纳税人,新公司,第一次报税,印花税当时做的按季申报,我公司第三季度并没有印花税需要申报,我认为应该零申报。今天申报印花税时老是需要做税源采集,我认为采集零申报即可,采集之后还得填书立合同的日期,只有增加按钮,没有删除,但是我们并没有需要申报的合同,是不是我哪一步操作有问题?
老师,你好,今年7月份关于印花税申报有了新的规定,我一直是零申报,因为没有业务发生,零申报也需要填应税日期,这怎么填
老师好,请教一下,我现在申报分公司7至9月的印花税,这个季度没有发生业务,零申报提示应纳税额不能为零,保存不了,是怎么回事,我应该怎么填写?
老师,我想问下印花税7月开始变成了季度申报,我申报的印花税一直没有业务发生,但是现在申报一定要应税日期和凭证,这如何填写
老师好,我公司是2024年5月新成立的一家一般纳税人企业,6月收到了一张进项发票但未认证未抵扣,7月份报增值税和企业所得税是否可以零申报?如果可以零申报,但是财务报表资产总计需要填数字,怎么填?
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
你能换个人解释吗
同学,你好 可以重新提问,谢谢!