您好 可以让法人给会计100块钱做笔分录 或者把发票入账 资产总额是0不能保存申报的

房地产公司电子税务局7一9月企业所得税(小规模纳税人)申报不了,在未申报事项和我的待办下面是未申报状态。在申报事项里是己申报(核心征管:日期为2022年06月21日)。该公司未办理预售许可证,暂无收入。增值税申报表货物及劳务可以填数,服务、不动产和无形资产不能填数。想问下是什么原因导致的?
老师,财务报表中的应付职工薪酬可以填负数吗,还有未分配利润,我公司是在去年12月底成立,发了大家11月份的工资,但是没有计提,目前报企业所得季报都过不去,因为没有收入,为零,这种是不是要到税务局办理呢,而且12月份是手工帐,报表就是负债表和利润表就手填就可以吧
老师,我公司刚成立,申请的是一般纳税人,但是报税的时候,自动勾选了小微企业,所以增值税和企业所得税和印花税都是按照小微企业申报的,但是我三月份做账全部是按照一般纳税人条件做的账,收到的发票也都是增值税专用发票,这个税我也认证抵扣了,我公司开出的发票也都是增值税专票,我这样做对吗?有问题吗?
一般纳税人,在6月份申报增值税时,有3张进项专票可以抵扣,在入账的时候发现其中一张已经作废,现在的情况是增值税申报的时候已经包含这张发票,但是入账的时候没有包含这张发票,造成该季度的企业所得税,财务报表对不上增值税申报表的数据,要怎么处理呀
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?
老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
公司有个人住在项目,监督项目,住的民房,要续租没有发票,拿了一张酒店的发票,能不能计入差旅费报销。
现在小微企业,企税税率是多少?
如果今年冲去年多计提费用 做以前年度损益调整对今年利润有什么影响吗
老师,对方公司打进来2500万,我们打回去1500万,然后他们有开个云信,这样的话我们要打1000万回去才能平账,然后我发现去年有个云信流转单1000万,这个要不要算进去呀,这个算进去的话就平账了
企业信用报告是在国家企业信用信息公示系统下载还是在银行APP上下载
请问小规模可以开具三个点的普通发票吗?报税有没有影响
最近被专管员通知去签社保新规的文件,说从25年7月开始安员工实际工资补报社保,我们一直都是安最低标准交的申报,要补社保,老板说以后按照5000的工资发放,多的用现金发放,会导致企业所得税多交,此种情况应该怎么办?工资怎么核算会比较好呢?
老师请问一下我们供应商的运输方式是送货到指定地点的话,首单提供的单证还需要客户的运输凭证吗,谢谢[玫瑰]
长期待摊费用费用装修费在企业所得税汇算清缴中应该填那一列,房子不在公司名下,但是是老板的。
好的,那增值税和企业所得税可以零申报吗?准备7月再做账
增值税和企业所得税可以零申报