同学,霓虹 你原来的分录发一下
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
发现去年有一个主营成本的款,预付账款挂错公司了,现在红字冲销更正了,那更正分录涉及成本了,是不是要用以前年度损益 1.红字冲销 2. 借预付账款 b公司 贷:银行存款 借:以前年度损益 贷:预付账款_b公司
今年一月份的贷款利息,我做成了短期借款还款,现在怎么做错账调整?分录怎么写
老师好 1月份做了分录 借:银行存款 1 贷:财务费用 -利息收入 1(没做红1) 现在怎么更正呢
老师,我4月份做了一笔分录,现在发现应该记错借贷方向了,现在12月份做账,我想更正它,想问怎么更正,我做的分录:收到银行存款利息,借:银行存款2万,贷:财务费用-存款利息2万,我应该怎么做调整?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
2月份一张银行扣款利息回单,做成了借:短期借款23766.67 贷:银行存款23766.67 本来正确的应该要做,借:财务费用/银行利息 贷:应付利息 借应付利息 贷银行存款
我要怎么改
同学,你好 借:短期借款-23766.67 贷:银行存款-23766.67 借:财务费用/银行利息 贷:应付利息 借应付利息 贷银行存款