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2019年12月6日东方公司委托乙公司销售D产品,成本800万元.协议价为不含增值税额1000万元,商品已发出。2019年12月18日乙公司实际销售时开具增值税发票上注明,售价240万元,增值税为31.20万元,同日东方公司收到乙公司开来的代销清单,注明已销售代销商品的20%,东方公司给乙公司开具增值税发票,2019年12月28日收到货款。试编制东方公司和乙公司相关的会计分录

2022-10-06 14:49
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-06 14:49

借发出商品800 贷库存商品800 借应收账款226 贷主营业务收入200 应交税费应交增值税销项税26 借主营业务成本160 贷发出商品160 借银行存款226 贷应收账款226

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齐红老师 解答 2022-10-06 14:49

乙公司 借库存商品1000 应交税费应交增值税进项税额130 贷应付账款1130 借银行存款271.2 贷主营业务收入240 应交税费应交增值税销项税31.2 借主营业务成本200 贷库存商品200

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