同学你好 1借:主营业务收入90000 营业外收入 30000 贷:本年利润 120000 2借:本年利润 65000 贷:主营业务成本30000 税金及附加 10000 管理费用 5500 财务费用4500 销售费用5000 营业外支出 10000 3利润总额=120000-65000=55000 应交所得税=55000*25%=13750 借:所得税费用 13750 贷:应交税费-应交所得税 13750 4 借:本年利润 13750 贷:所得税费用 13750 借:本年利润 41250 贷:利润分配-未分配利润 41250 5借:利润分配——提取法定盈余公积4125 贷:盈余公积——法定盈余公积4125 6借:利润分配——应付现金股利 100000 贷:应付股利 100000 7借:利润分配—未分配利润104125 贷:利润分配—提取法定盈余公积4125 利润分配—应付股利100000
27题求解,不会呀,老师们,帮忙解答下,谢谢!
求求哪个老师,能帮忙解答下吗?真的新手初会学习的小孩,看不懂题目,期末又要复习!真的特别特别需要分录!!求求老师了!帮帮期末考吧!
不会做,求帮忙解答一下
请求老师帮忙解答一下
求求老师帮忙解答一下 真的不会哎
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用
老师可以帮忙解答一下第六题吗
上面是问题 下面是材料
亲 我们这边一题一问的呀,感谢您的理解与支持
这是前面的答案
好的谢谢老师
这个题目未分配利润=247.5-24.75-40=182.75
感谢老师我一定会给好评的 太感谢了
嗯嗯 祝你学习愉快