同学,你好 收到发票后,记管理费用冲减预付账款 这样可以的
没有发票暂估的费用 借:管理费用 贷:应付账款~暂估 汇算清缴没有发票调增,那么账目处理上贷方一直这样挂着吗?还需不需要再取得发票
老师,如果三月一笔预付费用记错分录记成费用,4月才认证发票,我需要怎么调整分录?之前记的是借:管理费用,贷:银行存款,如果四月认证发票我可以这样调整么:借:预付账款,贷:管理费用。然后,借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 老师,这样调整可以吗??
无发票入账,汇算清缴的时候需要进行纳税调增。 一直记的预付账款,这样不算入账吧? 收到发票后,记管理费用冲减预付账款,这样才算入账了,是不是这样理解呢
9月份发生租赁费6200,计入预付账款,到年底一直无法取得发票,年底是不是可以直接入费用,冲预付账款,到时候汇算清缴再调增
9月份发生租赁费6200,计入预付账款,到年底一直无法取得发票,年底是不是可以直接入费用,冲预付账款,到时候汇算清缴再调增,还是一直挂着预付账款科目上?
退休返聘的人申报工资的时候,也是选择职工。按工资薪金申报吗
购买发票该如何做账老板发这个我感觉无从下手
老师您好,公司被100%控股,原有股东是不是就没有占股比例了
小规模纳税人进项发票和销项发票怎么写分录
某公司采用随机模型计算得出目标现金余额为50万元,现金余额上限为120万元,公司当前的现金持有量为5万元,此时公司应采取的策略为,老师,这题不是很懂
会计已计提了6年,这多提的部分汇算清缴时调增还是调减
应付职工薪酬包括什么
汽车折旧年限是多少年
朴老师。会计报表,应付职工薪酬期末为负数,但余额表应付职工薪酬是平的
老师,你好,我想请问一下,公司销售一批音响客户要求包安装,但是我们没有安装资质开不了建筑服务类。这个施工安装费我应该怎么签合同?开票名称应该怎么做?以后的业务当中会经常发生这样的问题,我们应该怎么做或者是需要怎么做改变合适呢?
我是问,如果没有发票,记了预付账款,这样算不算入账了
如果但是一直没有收到发票,需不需要纳税调增
同学,你好 算入账的
但是系统结转费用的时候,没有预付账款呢
同学,你好 预付账款是挂在资产类的,不属于费用类
好的 钱付了,没收到发票 借:预付账款 贷:银行存款 如果到汇算清缴的时候,一直没有收到发票,这个金额就需要纳税调增对吗
同学,你好 不需要的
不是没有发票,不能税前扣除吗
同学,你好 你是挂在预付账款里,没有涉及到税前扣除
管理费用,销售费用才涉及税前扣除吗
同学,你好 嗯嗯,是的
明白了,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢