同学,你好 收到发票后,记管理费用冲减预付账款 这样可以的
没有发票暂估的费用 借:管理费用 贷:应付账款~暂估 汇算清缴没有发票调增,那么账目处理上贷方一直这样挂着吗?还需不需要再取得发票
老师,如果三月一笔预付费用记错分录记成费用,4月才认证发票,我需要怎么调整分录?之前记的是借:管理费用,贷:银行存款,如果四月认证发票我可以这样调整么:借:预付账款,贷:管理费用。然后,借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 老师,这样调整可以吗??
无发票入账,汇算清缴的时候需要进行纳税调增。 一直记的预付账款,这样不算入账吧? 收到发票后,记管理费用冲减预付账款,这样才算入账了,是不是这样理解呢
9月份发生租赁费6200,计入预付账款,到年底一直无法取得发票,年底是不是可以直接入费用,冲预付账款,到时候汇算清缴再调增
9月份发生租赁费6200,计入预付账款,到年底一直无法取得发票,年底是不是可以直接入费用,冲预付账款,到时候汇算清缴再调增,还是一直挂着预付账款科目上?
老师,我们找的个人给我们公司的厂地装修的三万块钱,我们怎么付款。他个人能开发票吗?
支票入账需要办理什么?
老师好,上缴总公司以前年度利润怎么做账?
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
经营所得个税一季度收入20万,成本费用165000,个税500,二季度收入20万,成本费用181000,交税100三季度收入30万,成本费用261000,交税600,汇算清缴时应交多少税,有法定减除费用
老师,我们出口货物当时没有开票,做了未开票收入。我怎么做分录?和正常内销一样做账吗?还是说应收账款需要做双币核算?我6月份就是人民币做的?
我计算的结果是需转回83w,为什么这道题的答案是需转回53w
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
祝老师双节快乐请问:一般纳税人,带票每吨7000,运输费每吨400元,运输发票我是开了的,每吨36元,税点是给了的,我销售是8040每吨,利润每吨600元,增值部分应该多交多少税
老师,公司买一辆45万的车,一般折旧多少年,公司是小型微利企业公司
我是问,如果没有发票,记了预付账款,这样算不算入账了
如果但是一直没有收到发票,需不需要纳税调增
同学,你好 算入账的
但是系统结转费用的时候,没有预付账款呢
同学,你好 预付账款是挂在资产类的,不属于费用类
好的 钱付了,没收到发票 借:预付账款 贷:银行存款 如果到汇算清缴的时候,一直没有收到发票,这个金额就需要纳税调增对吗
同学,你好 不需要的
不是没有发票,不能税前扣除吗
同学,你好 你是挂在预付账款里,没有涉及到税前扣除
管理费用,销售费用才涉及税前扣除吗
同学,你好 嗯嗯,是的
明白了,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢