你好,这个业务是虚增的吗?如果是虚增的,需要红冲借应付账款贷利润分配未分配利润
没有发票暂估的费用 借:管理费用 贷:应付账款~暂估 汇算清缴没有发票调增,那么账目处理上贷方一直这样挂着吗?还需不需要再取得发票
学堂老师,去年暂估的费用没有收到发票已在汇算清缴报表里做税前调增,那账务里一直还挂着管理费用-暂估费用,应该如何账务调整呢?谢谢老师
没有发票暂估的费用,我是如下操作 2021年 借:管理费用 贷:应付账款~暂估 到2022年汇算清缴没有发票已经纳税调增,那么账目处理上贷方应付账款~暂估这个数据怎么冲掉呢?
我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
个体工商户汇算清缴时去年账务上的应付账款暂估和管理费用暂估怎么处理呢,目前还没有取得发票,
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
老师,我们公司买设备先付定金后面尾款要贷款这个分录怎么做?
老师,公司工资拖的比较久才出工资表,3到5个月都没完全正确的工资表,这个申报的时候怎么解决呢
中级会计实务考试,同一个一级科目,第二个二级科目前需要写一级科目吗,还是只需要写第一个一级科目。
请问老师别的单位给开的发送手机上的发票咋样打印出来、自己做凭证填报吗?别人给开的电子发票(如加油票、吃饭票)还是在电子税务能找到吗?
是虚增的,为什么要这样操作
你好,跨年了,不能直接坐到当年的管理费用,如果你做当年的管理费用的话,它会影响今年的所得税,用利润分配或者是以前年度损益调整来做。