借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
您好,老师!我有一家公司名下有房产,7月份的时候,法人把房子过户到了自己名下,完税证明只交了400多元,但是10月份申报季报的时候,税务系统显示出销售不动产开票金额为1867000元,这个要怎么申报呢?这个要交8万多增值税还需要交什么税,还有销售不动产那个表,怎么填差额前和差额后呢?
您好老师,房地产公司8月份申报的销售不动产500万,无开票收入,这个怎么分录
您好老师,我们房地产公司8月份申报的时候税务局缴纳销售不动产50万,无开票收入,这个怎么分录
您好老师,我们房地产公司8月份增值税申报的时候税务局缴纳销售不动产50万,无开票确认收入,以前每个月预交的时候,借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款,就这么分录的,8月份确认收入的50万怎么分录
您好老师,我们房地产公司8月份缴的土地出让金150万元,当时缴款的时候国土资源局缴了,这笔钱9月30日才能税务系统显示出来了,显示出来了以后我们缴契税了,我想问一下这笔钱我转不转税务局,
本月已勾选了部分进项,还剩许多进项,不让勾选了让下个月或过几个月有销项了再勾选,是为啥,我现在全都勾选了用不完可以留抵,为啥不一次性勾完
我想咨询一下,企业招聘退伍军人减免增值税,在电子税务局,具体怎么操作
老师,成交方式是CIF怎么报退税。运费CNY/222.5/总价。保费/0.001/率 怎么核算
缴纳工会经费的会计分录为:计提:借:管理费用-工会经费贷:应付职工薪酬-工会经费缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费贷:银行存款这种情况下现金流量表是不是不算计提的?算在现金流量表的是管理费用还是应付职工薪酬?
应付账款是两个股东合伙期间共同的负债,业务应收也是共同的,之前分了各自负责的业务应收要各自收回
入账时,冲红的发票还需做账吗?
市场组合的B值恒等于1 ,老师,是这样吗?
本单位是劳务派遣公司,收到用工单位发来的工资表其中包括了税后扣除部分该款项发生于用工单位和本劳务公司无关,我们只收取了实发部分金额和社保部分金额,做工资发放时,税后扣除部分费用直接在员工工资里扣掉了,这怎么入账,后期怎么平账,个税系统申报时是按提供的工资表应发金额填报吗
融资租赁公司,跨境提供设备的融资租赁,这个属于退税,退的是采购设备的进项吗?这个和一般贸易退税有什么区别
老师请问有家挂靠单位,和甲方签订合同中约定“主材甲供,辅材乙供,含设备安装、调试”,这种情况下我们和挂靠方是不是签订劳务分包合同,劳务占大头,然后就是辅材从我们公司出,发票开我们公司,再加前他费用
您好老师,以前增值税每个月收入3%预交了,借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款,这样做凭证了 8月份50万确认收入了,税务申报系统报了无开票收入的地方申报了,现在我不明白的,这个50万不是3%的预交,这个放到那个科目
在附表2未开具发票销售额栏,先换算为u含税收入
会计科目怎么分录
借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项