同学你好,你的问题是你们缴纳了土地出让金和契税以后,出来的时间晚了一个月,但是税局提示之前没有缴纳契税,是这个意思吗,如果是,不用转的,申报系统都是联网的,国土局这边会提交税局那边的。如果不放心的话,可以打电话咨询下税局这边 请参考

老师您好,我想请问我们公司在外地有项目,当初也不知道需要办理外管证,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三个月也都给甲方开票了,他们也把钱转给我们了,然后这个月外地的税务局说我们没有外管证,她们的发票抵扣不了,于是我在今天才在我们电子税务局上申请,第一次面对这种也不知道,就填了合同上的日期,结果过期了。我们当地的税务局说,让我们拿一份变更合同或者是延长的补充协议来给我们办理外管证延长,才能报验和预缴,我想问这种情况我们有罚款吗?
老师我公司17年办理增资,当时缴纳了印花税,但是老板一直没有实缴入账,当时记了一笔库存现金在资产负债表上显示了,后来19年把这比钱冲销了下来,今年城建部门要验资,需要把资产负债表这里显示出2600万,又通过电子税务局更正了去年的资产负债表,做成了2600万,然后今天税局打电话说检测出去年增资没有缴纳印花税,这种情况,还需要重新缴纳印花税吗
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
您好老师,我们房地产公司8月份缴的土地出让金150万元,当时缴款的时候国土资源局缴了,这笔钱9月30日才能税务系统显示出来了,显示出来了以后我们缴契税了,我想问一下这笔钱我转不转税务局,
老师,我们公司2006年注册的时候,实收资本是550万,当时是实缴制,公司当时注册的时候打进去550万,帮我们注册的财务公司过后又帮我们转出去了,注册时:借:银行 550万 贷:实收资本 550万,转出去的时候没有记账,银行账户一直挂着银行存款550万,因为公司打算注销了,后来我在2014年的时候,做了一笔:借:其他应收款 550万,贷:银行 550万,把银行存款做平了,因为考虑要注销,我听其他同行财务教我,2022年8月我把这笔550万,做了坏账损失,然后现在做2022年汇算清缴的时候,不税前扣除调增,我这样处理这笔550万的款项,会有问题吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
只要交了就行,拿到相应的票据就可以的
好的老师,我们公司缴出让金的时候一部分转到财政局一部分国土局了本来是我们缴的多,但是税务系统出来的是一部分,还有日期也对不上,我问一下了税务局,他们也不知道,就是问您了老师
没事的同学,只要交了就好了,有票据就没问题的
好的老师谢谢您
客气了,同学,期待你的五星好评