这个合同的印花税是买卖合同,就是你的销售加上你够进了来计算。

老师,本月申报7、8、9月的印花税,计税金额是按3个月收入填,还是收入加购进货物(不含税)填。印花税是双方缴税
出口贸易公司,收入按万分之三交印花税。对应的购进货物,要退税,交这个购进的印花税是按不含税还是含税金额,因为税金是要退税的
老师,印花税按销货合同缴纳?购货合同也要缴么? 还是按本月的主营业务收入填写的?
老师印花税季度缴纳的计税金额,是7-9月我们开的销项发票➕进项发票的含税金额还是不含税金额?
老师,上月不含税采购成本合计35万,不含税销售额60万,那么印花税,申报金额是35加60合计95万的万分之3,印花税缴税金额是285元吗?
小白求解,对方改成技术服务费合同是什么意思?6个点,本来是13%的购销合同,是为了避税吗?
老师,股权转让需要提供哪些资料,长股公司需要提供财务报表吗
接到往来公司审计函,对方应付账款暂估金额,我公司没有做暂估应收款,我公司也没有给对方开具发票,对方公司支付款项也是做到预付款的科目,给对方的询证函怎么回复呢?相符还是不相符?
老师,我新开的公司,没开公户,没有业务收入,业需要零申报吗
公司借款给个人,现金流应该怎么选?
急急急!內账中,怎么求利润?问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗?然后当月的费用包括水电费,应付账款,应付职工薪酬,厂租等等也是一并核算吗?如果按照5%来核算利润怎么核算呢?成本这一块公司比较含糊,每一款产品也只有老板心里知道成本价,不知道怎么核算这个成本。
有些检测费,翻译费,但是金额比较大2000多万,要等项目启动才能确认,先放什么科目
做大型超市的,销售蔬菜及肉品类是免税的,那费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出吗
老师好,公司果园承包收租金的话一年80000元,这个怎么开发票,都缴纳什么税种
2025年一季度开票35万,2季度开票28万并且红冲一季度30万,3季度开票总额负数,该情况如何申报
我问了另一个老师,他说的是按3个月的营业收入来报
印花税,的征收是买卖合同 买和卖 你如果不确定,你就问12366他会给你正确答案
应税凭证数量按什么填?发票数?买卖的名称数?
数量按合同数量填写 几份合同就几个
那本季度没有签合同,以前签的或没有签,有销售发票有进项发票,按什么填呢
没有合同,就按发票数量填写