你好,他预支款,你们做借款的话,不影响他的工资,如果你们是提前发放了工资的话,发放的策略就得给他申报个税。

就是有一个问题需要请教一下啊,我们公司上个月就是收到了房租发票的专票,然后他们票开错了,就导致我们整个二月报税就没有进项,可能我们产生增值税的话会有7万多块钱,然后老板他就是嗯,不太想交这个税吗?然后就是我就在想,如果我去找税管员的话,这个会有办法说可以少交一点吗。
嗯,老师请问一下他做第三题,它说项目组成员曾经认她重要子公司的出纳,然后那个。他一四年的时候加入事务所,因为我们九月的时候加入项目组成员,然后他审的是一五年的那个财务报表,让他加入的,让他加入。然后他选的是那个固定资产项目,但是他这个固定资产项目不是曾经就是他自己的工作范围吗?那他这样子算不算就是说特定成员,然后呢,他这种特定成员的话,是不是是只要说这个有间隔12个月就没有影响,还是说是没有十个月的间隔,还是说是他因为其他的事情,所以说不违反道德这一块呢
老师请问一下,我公司有个同事因为个人原因需要预支工资(就是一个半月的工资),然后我们的税务经理就说他这样会影响他的个税的。我不太明白的是,个税不是看一整年的总数的吗?那一个月多一个月少,只要他的平均数差不多不就行了吗?
老师,那个我想问你个问题,这个劳动合同这个,就是说是。咱给他签订那个无固定期限的那种劳动合同,说是要,嗯,试用期不能超过六个月,如果说我们签的是不固定劳动合同,然后,这个员工就说他干了几个月,他就不干了。那我们还需要赔偿吗? 我们给他发的就是说试用期期间是发的是试用期的工资,但是他并没有超过那个这个六个月他就不干了,然后他是自动离职的情况下,那是不是我们就不需要给他赔偿。麻烦会的老师解决一下
老师你好,我想问一下,就是我们公司租了别人的车,然后是一个月480就是租给我们车的人,每个月给我们开480元的发票,是不是这样就挺正规的呀,这就没事是吧,就是那个人是不是也不用交税呀?嗯,因为他就是是已经退休的人员,然后每个月就是只有480元的这个租车费的收入是不是也涉及不到交个税是吧?
同一地方出差两辆车,一辆车去的早一天,一辆去的晚一天,吃饭住宿的费用由一个人负责,出差回来怎么报账,两辆车主各报各的还是由一人报销,每公里油补大概多少
@朴老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
朴老师,我公司购买旺店通(电商erp)一年的使用费8888元,金额也不是很高,可以直接全计入费用吧?全部记为费用年底企业所得税汇算清缴时不用纳税调整吧?
老师企业股权转让 未分配利润亏损66万,但账面有非流动资产在建工程3600万,股权转让股权转让价格怎么确定?股权转让个税怎么缴纳?
@董孝彬老师,我们系统后台有许多以前年度的进项发票,有费用发票也有进货发票,现在还可以用吗?
老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
公司采购一批设备,分期付款15个月。用A公司名义采购 支付了5个月款,A公司经营一段时间后倒闭,B公司接手用,B公司支付7个月,现在B公司也倒闭了。 问题: 1.B公司是不是只能把这7个月支付设备款作为租赁设备计入? 2.这些设备就还是A公司的吗?因为设备分期款有未确认融资费用要确认,要是算还是A公司的设备,A公司在B公司付的这7期费用里面分期利息费用是不是后期要做调增
老师,咱们个人自己的住宅现在自住不用交房产税,但是如果出租开票就得交房产税是吗?
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中,实际发生额填那个数字?
老师我新接手了一个公司,发现电子税务局后台有很多没勾选的发票,有一些费用发票还有一些进货的发票,都是23年24年的,我现在还能用吗?
我们做账是做借款,但我们发给他的银行备注是工资
就算帮他申报个税那这个月多下个月少,平均不也是一样吗?
不一样的,比如九月份的工资在十月份发放,但是你们九月份就发放了,他影响他扣除他的累计扣除,如果在十月份发放的话,多一个5000,在九月份发放的话少一个5000。
但是次年汇算清交的算法是一样的。
老师我还是不太明白什么叫左影响他的累计扣除呢?
累计扣除费用一个月五千 理解么
哦,这样说我明白了
那如果是做销售的,每个月工资都不固定的,那他们不就不能累计扣除咯
可以的 一月份1万 二月份2万累计不就是三万
那他们还能有这个一个月的5000的累计扣除费用吗?
可以的 可以享受的 这个是起征点
如果这样那我同事为何又会影响呢?
九月份发 累计扣除5万十月份发累计扣除5.5万
好像有点明白了,谢谢老师
不用客气,节日快乐