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各位老师,大家晚上好,就是一般纳税人,申报增值税的时候,有附表四上面有个二、加计抵减情况,在序号6的本期发生额里面有个数据170.84,本来是这个月销减进是4495.3,但是应纳税额合计里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想请教一下各位老师,这个170.84是个什么意思呢。请老师们指点一下,谢谢

2022-10-06 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-06 22:48

你好,这是170.84是生产、生活服务业有加计进项税额加计抵减的政策,所以他是根据当期进项税额的10%或15%计算出来的,具体是10%还是15%,要看你们的企业性质。

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快账用户1296 追问 2022-10-06 22:51

老师,我们是快递公司的,这个是多少呢,这个的账务处理怎么做,老师,就是这个170.84

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齐红老师 解答 2022-10-06 22:55

10%的扣除,你们这月的进项税是不是1708.4  借:应交税费-加计抵减税额  170.84       贷:其他收益  170.84

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快账用户1296 追问 2022-10-06 22:59

是的,老师,就是这个8月份报税时忘记做加减抵扣了,补9月份行不行!

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齐红老师 解答 2022-10-06 23:06

你扣过款了没?如果没有可以改一下? 如果扣过了,下月也可以。

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快账用户1296 追问 2022-10-06 23:28

正因为扣过款了,才问老师下月可以补扣吗

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齐红老师 解答 2022-10-06 23:30

可以,下月扣可以的。

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你好,这是170.84是生产、生活服务业有加计进项税额加计抵减的政策,所以他是根据当期进项税额的10%或15%计算出来的,具体是10%还是15%,要看你们的企业性质。
2022-10-06
你好 具体要看你的申报表是否填写有误,如果核查无误还是不能解决问题,可以拨打税务热线,客服会细致告知申报表填写格式
2021-12-03
需要交税才会体现, 第5列是不是形成期末数了?
2020-11-14
你好,是的,你实际能抵减多少就填多少就行了,进项大于销项不用交税
2022-06-17
你好,不可以的,因为小规模期间是不可以抵扣的,取得发票的交易时期是小规模
2023-10-10
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