你好同学,你们要做入库的,你们账上要体现入库,只是发货是第三方替你们发货而已,成本就是你们付给第三方的钱

老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师,我们签了一份销售合同56万,项目已经验收成功了,我们56万全额发票已开具给对方。我们在做项目中发生的成本,应该是我们给供应商打款,供应商给我们提供发票。目前有的我们已付完全款,对方未给开发票,有的我们还没付万全款,所以对方还没给我们开发票。那我在结转成本时候怎么弄呢?麻烦老师给个思路
老师 咨询一下 甲方给我们购买人参果苗 我们目前没有苗 找了第三方提供直接邮寄给他们 钱是我们收了 我们付给第三方 这个成本 我们要怎么做啊 我们没有入库存商品这一步嘛 怎么结转成本
情况:我们是贷款咨询公司,客户要去银行贷款,没有贷款资格,然后来找我们我们帮他做贷款合同,由于金额大,我们做的是经营贷款,我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同,然后拿着这个购销合同去银行贷款,贷款发放下来以后给客户,然后再从客户的手里划转给我们,我们收到钱后,再把钱给第三方,让第三方把这个钱划转给客户,那我们这个咨询公司要怎么做账,我们是提供了那个购销合同和那个公司的,钱也划转给我们的卡里的,再有我们的卡里划转给第三方,然后再给客户,这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗?我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货
甲乙丙三方,我公司甲公司为销售方,我与丙公司有业务往来,丙公司为购买方。现在签订了债权债务转让及抵消协议,丙公司给了我们属于乙公司5000元消费代金券,5000元没有开具发票。想问一下账务处理
老师,您好,请问下产能利用率低时,最优定价的必要固定成本是哪些?
老师,个体户的法人有年龄要求吗
你好,比如我们有个固定资产。3000万。3年了提折旧400万,在2025年11月把固定资产划拨出去了。是把净值转出固定资产还是, 是 借:资本公积2600 累计折旧400 贷:固定资产3000 还是: 借:资本公积2600 贷:固定资产 2600
老师,公司对外投资交印花税吗
老师,你好 财务报表中,财务费用-号填写,是取得的利息收入的数吗?
1丶2018年甲公司购买乙公司农商行股权1300万,每股1.3元共计1690万,长期持有为目的占比3.56%,公司账上做的长期股权/农商行,可以吗?2、期间2018年农商分红转增股本数量增加100万股,转后共计1400股,如何做账?,
刚开始是借:育苗成本,贷银存借:消耗性生物资产贷:育苗成本,借:库存商品 贷:消耗性生物资产,销售的时候:借:银存,贷:主营业务收入,结转借:主营业务成本贷:库存商品,现在怎么来调整就是多结转主营业务成本
老师新办公司 股东投资款转账到账一部分,如何计提申报缴纳印花税,帮忙写个分录
全年一次性奖金,就是单独申报,是那个发的那个奖金额儿除以12。再找对应的税率,减去速算扣除数吗