同学你好,虽然包含在主营业务收入里了,但是还有一条规定,就是这个成本,需要拿到合法的票据,才能税前扣除,否则,不能税前扣除。
如果这个月没有开发票,也没有销售额,但是有主营业务成本的发票,可以这个月计入主营业务成本里面吗?
21年暂估的主营业务成本没有成本票补进来,是不是需要在汇算清缴申报的时候调增收入?还是不调可以吗?
老师 毛利率是这样计算的 (主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%,主营业务成本里面包含了设备折旧和房租等费用吗?
计入主营业务成本里的没发票,汇算清缴调增,这个成本不是已经包含在主营业务收入里,交了税吗?不明白这个
老师,去年暂估原材料发票来不了了,金额不含税3.5万,已经全部进主营业务成本了,今年汇算在哪哪个表哪行里调增?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
那这样不是重复交税了吗
假如我去年成本20万,冲销到今年了,今年成本18万,那利润表里营业成本就变成了-2万,今年利润总额10万,那我这个要怎么调啊?
同学你好,不是重复缴税。去年的成本冲销不能冲今年的,冲去年的时候,借,利润分配或者以前年度损益调整,负数20万元,贷,应付账款等科目,负数20万元。
我去年做的主营成本20,贷其他应付20,今年直接做成负数了,没你这么做分录
同学你好,今年最好做分录,借,利润分配或者以前年度损益调整,负数20万元,贷,其他应付款,负数20万元。
那我这个已经做成负的了,怎么弄
同学你好,先把做的那个冲减主营业务成本的分录冲回来,再按我说的分录做即可。
再做成正的,然后做你那个,那汇算清缴怎么弄,就我刚那个例子
同学你好,是的,分录正确,汇算清缴,需要更正上年的数据,在调整项目表里,减少成本20万元,增加利润20万元。
上年数据不是已经报过了,怎么调整
同学你好,是的,已经报过了,需要到税务局找专管员开通更正申报处理。
我这样做,冲到今年做成负的,再用财务自己的公司补发票,可以吗
同学你好,不可以这样操作的。
去年红冲到今年的成本,四月份季度报税已经交过税了,要是照你那样调整比较麻烦吧
同学你好,这样的话,理论上来说是不行的。我说的是比较麻烦,但是,按你这样做,税务不稽查没事,如果稽查的话,会有让补滞纳金的风险。
把我现在红冲的,在冲减回来,做你那个分录,分录不还是今年的账吗?为啥还要去税务局调去年的。去年12月份的,不是可以红冲到今年吗
同学你好,分录是今年的,但是分录的意思是调整去年的,去年12月的,不可以红冲今年的。