同学你好,虽然包含在主营业务收入里了,但是还有一条规定,就是这个成本,需要拿到合法的票据,才能税前扣除,否则,不能税前扣除。

21年暂估的主营业务成本没有成本票补进来,是不是需要在汇算清缴申报的时候调增收入?还是不调可以吗?
老师 毛利率是这样计算的 (主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%,主营业务成本里面包含了设备折旧和房租等费用吗?
计入主营业务成本里的没发票,汇算清缴调增,这个成本不是已经包含在主营业务收入里,交了税吗?不明白这个
老师你好,有个问题不明白,公司交的增值税为什么不算公司出的钱?如果主营业务收入和主营业务成本都按含税价算是不是就算公司的费用了(做内账)
去年开了800多万发票,主营业务成本暂估了300万,剩余的交了所得税。现在做汇算清缴,暂估收到的发票都是费用类发票,需要计入管理费,无法计入主营业务成本,该怎么调整?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那这样不是重复交税了吗
假如我去年成本20万,冲销到今年了,今年成本18万,那利润表里营业成本就变成了-2万,今年利润总额10万,那我这个要怎么调啊?
同学你好,不是重复缴税。去年的成本冲销不能冲今年的,冲去年的时候,借,利润分配或者以前年度损益调整,负数20万元,贷,应付账款等科目,负数20万元。
我去年做的主营成本20,贷其他应付20,今年直接做成负数了,没你这么做分录
同学你好,今年最好做分录,借,利润分配或者以前年度损益调整,负数20万元,贷,其他应付款,负数20万元。
那我这个已经做成负的了,怎么弄
同学你好,先把做的那个冲减主营业务成本的分录冲回来,再按我说的分录做即可。
再做成正的,然后做你那个,那汇算清缴怎么弄,就我刚那个例子
同学你好,是的,分录正确,汇算清缴,需要更正上年的数据,在调整项目表里,减少成本20万元,增加利润20万元。
上年数据不是已经报过了,怎么调整
同学你好,是的,已经报过了,需要到税务局找专管员开通更正申报处理。
我这样做,冲到今年做成负的,再用财务自己的公司补发票,可以吗
同学你好,不可以这样操作的。
去年红冲到今年的成本,四月份季度报税已经交过税了,要是照你那样调整比较麻烦吧
同学你好,这样的话,理论上来说是不行的。我说的是比较麻烦,但是,按你这样做,税务不稽查没事,如果稽查的话,会有让补滞纳金的风险。
把我现在红冲的,在冲减回来,做你那个分录,分录不还是今年的账吗?为啥还要去税务局调去年的。去年12月份的,不是可以红冲到今年吗
同学你好,分录是今年的,但是分录的意思是调整去年的,去年12月的,不可以红冲今年的。