你好,是调增成本,不增加收入。 有风险

老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,员工报销的这类铁路电子客票还用像其他专票一样打印或者复印一份作为抵扣联装订起来吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
是直接把之前的暂估冲回就汇算清缴交税就可以了?
对的是的,是这么做的。
如果实际有业务的账上就不用红冲。
暂估的主营业务成本不是都是有成本票进来后,把暂估冲回,再做正常的主营业务成本分录,那现在有695000的暂估没有成本票进来,这个是不是直接把暂估冲回,也不需要汇算清缴调增,直接补缴税款就行对吗?
这个是不是实际业务,如果是实际业务的话,你正常的做账没有问题,你需要正常支付的,如果是你须登的,你需要红冲。你需要自己判断一下,这个是不是真实的业务。
不是票没回来暂估的,是本来就需要交企业所得税后来让我们暂估的的没交税,现在到汇算清缴了,这个暂估的我用库存商品冲回了一些,还有暂估的60万这个是怎么处理?
那这个就是虚增的,你们是纯粹为了抵扣所得税抵扣预缴的,就是虚增的需要红冲。用以前年度损益调整来做。
不是直接冲回就可以汇算清缴补税吗?还需要用以前年度调整来做账务处理?
对的是的,是这么做的,不能直接做主营业务成本。