你好,是调增成本,不增加收入。 有风险

21年暂估的主营业务成本没有成本票补进来,是不是需要在汇算清缴申报的时候调增收入?还是不调可以吗?
老师请问,21年暂估的成本,汇算清缴时未收到成本发票,是不是需要调增
老师,2022年暂估一笔,借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 2023年汇算清缴的时候交税调增,在2023年还需要账务处理吗
2023年时候暂估了成本,截止到2024年5月目前发票还没收到,本月是不是要冲减成本使用以前年度损益调整科目,然后汇算清缴时候调整成本剔除掉原来暂估的成本补所得税呢?
一般成本发票没有来,款已经付了,做了主营业务成本暂估,如果等明年汇算清缴前才开过来,可以不调增吗?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
老师您好,个税汇算清缴发现 上一家公司两个月的个税没什么报, 我现在如何处理?
是直接把之前的暂估冲回就汇算清缴交税就可以了?
对的是的,是这么做的。
如果实际有业务的账上就不用红冲。
暂估的主营业务成本不是都是有成本票进来后,把暂估冲回,再做正常的主营业务成本分录,那现在有695000的暂估没有成本票进来,这个是不是直接把暂估冲回,也不需要汇算清缴调增,直接补缴税款就行对吗?
这个是不是实际业务,如果是实际业务的话,你正常的做账没有问题,你需要正常支付的,如果是你须登的,你需要红冲。你需要自己判断一下,这个是不是真实的业务。
不是票没回来暂估的,是本来就需要交企业所得税后来让我们暂估的的没交税,现在到汇算清缴了,这个暂估的我用库存商品冲回了一些,还有暂估的60万这个是怎么处理?
那这个就是虚增的,你们是纯粹为了抵扣所得税抵扣预缴的,就是虚增的需要红冲。用以前年度损益调整来做。
不是直接冲回就可以汇算清缴补税吗?还需要用以前年度调整来做账务处理?
对的是的,是这么做的,不能直接做主营业务成本。