你好,是调增成本,不增加收入。 有风险

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                在建工程计入数量与金额
老师您好,请问企业是服务行业开具6%的增值税税额发票,请问企业所得税是按照多少税率计算企业所得税的,比如100万利润得交多少企业所得税,如何计算?
老师您好,去年9月代理记账那边给客户开了一张一万的发票,今年11月客户要求红冲从新开,我现在这账怎么做呢?
老师好!请问现金流量表里有个期末汇率变动对现金的影响,这个怎么填啊
老师,资产负债表里的未分配利润有近300万,年底需要怎么处理吗?
有个单位只想用我的中级会计证,不用上班,只给交五险一金,这有啥风险吗?请老师能给解释一下吗
银行开的对公账户没有开通线上签署三方协议,那如果去银行盖章后,还要去税局窗口办三方协议了吗?
老师这个税费种认定里边没有财务报表,是需要在去核定一下财务报表吗
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
是直接把之前的暂估冲回就汇算清缴交税就可以了?
对的是的,是这么做的。
如果实际有业务的账上就不用红冲。
暂估的主营业务成本不是都是有成本票进来后,把暂估冲回,再做正常的主营业务成本分录,那现在有695000的暂估没有成本票进来,这个是不是直接把暂估冲回,也不需要汇算清缴调增,直接补缴税款就行对吗?
这个是不是实际业务,如果是实际业务的话,你正常的做账没有问题,你需要正常支付的,如果是你须登的,你需要红冲。你需要自己判断一下,这个是不是真实的业务。
不是票没回来暂估的,是本来就需要交企业所得税后来让我们暂估的的没交税,现在到汇算清缴了,这个暂估的我用库存商品冲回了一些,还有暂估的60万这个是怎么处理?
那这个就是虚增的,你们是纯粹为了抵扣所得税抵扣预缴的,就是虚增的需要红冲。用以前年度损益调整来做。
不是直接冲回就可以汇算清缴补税吗?还需要用以前年度调整来做账务处理?
对的是的,是这么做的,不能直接做主营业务成本。