你好,计算其当月应纳增值税=(2.575万%2B3580)/1.03*3%
1、某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2019年6月取得修理服务收入额(价 税合并定价)2.575万元,销售汽车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理 用配件5000元,取得普涌发票,请计算其当月应纳增值税
1、某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2019年6月取得修理服务收入额(价税合并定价)2.575万元,销售汽车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理用配件5000元,取得普通发票,请计算其当月应纳增值税。
某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2019年6月取得修理服务收入额(价税合并定价)2.575万元,销售汽车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理用配件5000元,取得普通发票,请计算其当月应纳增值税。
某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2019年6月取得修理服务收入额(价税合并定价)2575万元,销售评车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理用配件5000元,取得普通发宗,请计算其当月应纳增值税。
三、计算题:。()1、某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2019年6月取得修理服务收入额(价税合并定价)2.575万元,销售汽车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理用配件5000元,取得普通发票,请计算其当月应纳增值税
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?