您好,是可以到明年的,没问题
有客户2019年12月份现金支付了1000元,我们也开了发票,现在2020年9月联系我们,说之前是现金支付我们,不是通过他们对公账户支付,想让我们把这1000元还给他们, 他们再重新通过对公账户付款。 1.请问这样可以吗? 2.如果可以,我们应该做账? 3.发票是2019年开的,如果可以这样操作,发票怎么办?需要作废,重新开吗?
老师,有个问题,我们公司现在是租的办公区域,公司重新买了层办公楼,但是领导说,我们的进项票过多,说是想要对方明年再把发票开给我们?老师,这种行吗?
老师,我们公司,今年新购置了一层办公楼,目前应该还在装修阶段,预计12月份搬进新办公楼。领导说是今年的进项发票过多,想要对方明年再给我们开发票。老师,这种可以吗?还是说,今年内,得让对方把发票开给我们?
老师,我们公司9月份购买了一层办公楼,但说是发票在今年不一定能给得过来,说是要过户以后(至少3个月以后,有可能是半年以后)发票才开过来。像这种情况,我们在9月份入账的时候,只能先做,借:预付账款/其他应收款,贷:银行存款,吗?
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,但是,这是属于今年的费用呀,发票还可以明年取得?一般的公司,不是都要求发票不能跨年么?如果今年取得不了发票,那也入不了费用啊,明年取得发票的话,那费用,岂不是得入成明年的?
您好,是这样的,你如果明年想抵扣的话,可以今年开形成留底,也可以算成明年的费用明年开票,两个思路知道吧
老师,现在进项税额的抵扣,不是已经没有时间限制了吗?就算开成今年的,也不需要今年就要抵扣吧?
对的,所以第一种办法可以,就是说先开票,不认证
老师,留底退税又是怎么说?是进项税额留底,可以申请退税?还是什么意思呢?哪种情况,可以留底退税?
留底退税就是说,你的进项大于销项了申请退税
老师,进项大于销项,那可以留底不抵扣啊,根据销项来选择抵扣进项啊,为什么还要留底退税?
留底退税,是不是进项税额多于销项税额,导致多缴纳了增值税,所以要申请退税?
对的,就是这个意思的,所以才退税
老师,进项大于销项,那可以留底不抵扣啊,根据销项来选择抵扣进项啊,为什么还要先缴纳了,再申请退税?还有一个疑问就是,进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?
你的进项其实就是增值税多的意思,因为留底的意思就是进项多了
老师,进项大于销项,不是不用缴纳增值税了吗?销项大于进项,才需要缴纳增值税吧?
对啊,不用缴纳增值税的意思就是进项多了,形成留抵税额了,是一个供应链环节
老师,我的意思是,为什么要退税,放着不抵扣不就好了?
不行,因为现在是为了扶持一些小微企业,针对疫情期间的政策