您好,是可以到明年的,没问题

老师你好,有个问题想请教下你呢,就是我们一个项目去年办了进度结算去年代发了工资一直没有开过发票给甲方,去年也签了施工合同,但是现在甲方那边说又要重新签合同,合同签订时间是2022年7月份,还要我把去年所办结算的发票开给他们,我们这边能跟他们重新签订这份合同吗,可以把发票开给他们吗 合同里的计划开工时间也是写的2022年7月份,但实际开工时间是2021年7月份,这样也没关系的吗?
老师,有个问题,我们公司现在是租的办公区域,公司重新买了层办公楼,但是领导说,我们的进项票过多,说是想要对方明年再把发票开给我们?老师,这种行吗?
老师,我们公司,今年新购置了一层办公楼,目前应该还在装修阶段,预计12月份搬进新办公楼。领导说是今年的进项发票过多,想要对方明年再给我们开发票。老师,这种可以吗?还是说,今年内,得让对方把发票开给我们?
老师,我们公司9月份购买了一层办公楼,但说是发票在今年不一定能给得过来,说是要过户以后(至少3个月以后,有可能是半年以后)发票才开过来。像这种情况,我们在9月份入账的时候,只能先做,借:预付账款/其他应收款,贷:银行存款,吗?
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
现在税务局大数据预警成本过高,今年第一季度成本票少,使用的去年的进项票怎么解释
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,但是,这是属于今年的费用呀,发票还可以明年取得?一般的公司,不是都要求发票不能跨年么?如果今年取得不了发票,那也入不了费用啊,明年取得发票的话,那费用,岂不是得入成明年的?
您好,是这样的,你如果明年想抵扣的话,可以今年开形成留底,也可以算成明年的费用明年开票,两个思路知道吧
老师,现在进项税额的抵扣,不是已经没有时间限制了吗?就算开成今年的,也不需要今年就要抵扣吧?
对的,所以第一种办法可以,就是说先开票,不认证
老师,留底退税又是怎么说?是进项税额留底,可以申请退税?还是什么意思呢?哪种情况,可以留底退税?
留底退税就是说,你的进项大于销项了申请退税
老师,进项大于销项,那可以留底不抵扣啊,根据销项来选择抵扣进项啊,为什么还要留底退税?
留底退税,是不是进项税额多于销项税额,导致多缴纳了增值税,所以要申请退税?
对的,就是这个意思的,所以才退税
老师,进项大于销项,那可以留底不抵扣啊,根据销项来选择抵扣进项啊,为什么还要先缴纳了,再申请退税?还有一个疑问就是,进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?
你的进项其实就是增值税多的意思,因为留底的意思就是进项多了
老师,进项大于销项,不是不用缴纳增值税了吗?销项大于进项,才需要缴纳增值税吧?
对啊,不用缴纳增值税的意思就是进项多了,形成留抵税额了,是一个供应链环节
老师,我的意思是,为什么要退税,放着不抵扣不就好了?
不行,因为现在是为了扶持一些小微企业,针对疫情期间的政策