对,这个是可以全额抵扣增值税的。
小规模纳税人购买的税控盘和维护费可以抵扣增值税吗?
您好,老师,请问一下,税控盘维护费280一般纳税人可以抵扣,小规模不得抵扣,是吗?只做购买分录,不做减免分录吗?增值税申报表也不填减免吗?
老师好,请问小规模纳税人的税控盘和系统维护费可以抵税吗
税控盘的技术维护费,小规模纳税人可以抵扣吗
老师,小规模纳税人现在免征了,税控盘维护费280怎样抵减?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
可是申报对比结果不通过?
你这个有可能是填写的不正确。
那要如何填写?
在增值税减免税明细表里面填写。
在主表的应纳税额减征额里面也要填写。
您看看是不是如此填写
对,没错,就是这么填写的。
可是对比不通过 呢
这个是你新取得的这个280的费用吗?
2022年7月份开的发票
你期初数也得填上数的
期初填了,期末就有余额了
哦,一共就有280是吧,那这么填写应该是没问题的呢
期初填了,期末就有余额,这样不对吧
对,这个期初的话就不用填数了。