借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
房地产企业,收到房款可以先记其他应付款中,开发票后转入预收账款吗?先不转收入可以先这样记吗
房地产企业,预收房款首付款已开票不征税发票。记预收账款了,贷款部分未开发票,可以记其他应付款里吗?现在是预交增值税
房地产企业房款贷款部分,贷款记预收账款,未开票,开票后记啥科目,没达到转收入的时间点
老师您好,我公司为房地产开发公司,之前预售阶段有收到预售房款记入了预收账款的首付款款和预收账款的银行房贷科目,现在已开具正式发票,应该怎么记账。然后成本要怎么结转呢
房地产开发公司收到预收房款时借记银行存款,贷记预收账款—首付款等,收成本发票时借记开发成本—工程安装费等,贷款银行存款,现在已开9个点税率正式发票,支付购地成本票据时,借记开发成本—土地征用等,贷记银行存款。现在要怎么结转开发产品及购地成本抵减收入分录怎么写
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
开的不带税点的发票,达不到转收入的时间点
前几个月放的贷款,直接进预收账款了,这个月开得贷款部分的发票。
我说的就是开带税点的发票的账. 预收款 借:银行存款 贷:预收账款
现在是开的不带税点的
就是 预收款 借:银行存款 贷:预收账款
我意思是没开票放贷款时我借银行,贷预收了。过了几个月又开的不含税的发票。
你把开的票直接贴在后边就是了