你好 可以的,这个作为其他应付款是可以的。但是这个跟你的预缴增值税没有关系的

房地产企业,预收房款首付款已开票不征税发票。记预收账款了,贷款部分未开发票,可以记其他应付款里吗?现在是预交增值税
老师您好,我公司为房地产开发公司,之前预售阶段有收到预售房款记入了预收账款的首付款款和预收账款的银行房贷科目,现在已开具正式发票,应该怎么记账。然后成本要怎么结转呢
房地产开发公司收到预收房款时借记银行存款,贷记预收账款—首付款等,收成本发票时借记开发成本—工程安装费等,贷款银行存款,现在已开9个点税率正式发票,支付购地成本票据时,借记开发成本—土地征用等,贷记银行存款。现在要怎么结转开发产品及购地成本抵减收入分录怎么写
财务经理日常工作内容,麻烦说详细一点,谢谢
咨询电商的业务做账,公司走店群模式,名下店铺很多,都是用不同的营业执照注册的店铺,做的是无货源代发,进项这块很难取得发票,店铺提现做主营业务收入,但是成本结转这块不知道怎么做,提现金额和对应是哪几笔订单难以一一对应,这样就很难确定销售商品的成本。想问一下一般电商企业这块是怎么做账处理的
如果刚入职一家新公司,作为一个财务经理,应该从哪些方面下手
老师,除了总公司还有3个分公司,这汇算清缴时是只有总公司做,还是说分公司也做,如何做更快更准
个体工商户不能核定定额,现在是查账征收,审批说是法人名下有多家公司,那是要建账报税?从哪个月份开始建账?
您好,请问我原来售价10万含税,开9个点税的发票,现在要开13个点的发票,我售价要加多少点才不亏
个体户查账征收利润是3万和9万的个人经营所得税分别怎么算?
1月发票1%,现在3月红冲开6个点,是不是3月形成负数,跟一月没有关系?
老师,内账,收到客户甲的货款,借银存,贷应收,之后另一个客户乙也欠我们货款,把客户甲收到的货款转到乙客户的货款,会计分录咋做
一个财务经理需要具备哪些技能
嗯,不欠税就行白
是的,这个税务局不会管你放到哪一个科目的
也就是贷款可以放其他应付款,我们欠税,我们承认欠税就没事是这意思吗?
那个是贷款的,不是税款的
我意思是房款的贷款,我们是房地产企业
你们预收款不管放到哪一个科目都要预缴增值税啊