同学您好,你好,一般是不可以的,合同,发票,货物货款四项要统一的
老师,我们公司是食品公司。另一个公司是饮料的。我们卖食品给酒店,饮料那个公司也有卖食品给酒店。然后酒店就把钱包括饮料公司都打我们公账了,我们又从公账转给饮料公司。。这样应该不可以吧。。是要我们原路退回去给集团,让集团自己打给饮料店吗。还是可以签什么委托协议。
我们是餐饮集团公司。有个客户在我们店里消费挂账了。餐费汇我们另一家公司了。另一家公司开收据给我们。发票从他们店里开可以吗?
我们公司业务招待客户,发票开给我们公司,付款是付给个人,这个人不是我们公司的人,是餐饮店的人,可以直接从公账打款给他吗?
我们酒店接了一个团,住宿加餐饮,但餐饮是宴会厅吃,宴会厅跟我们不是一个公司。对方要求住宿跟餐饮都开我们的发票,钱也都打给我们,宴会厅在开餐饮发票给我们,我们在把用餐钱打给他们可以吗?
老师,我们是某白酒经销商,我们有活动需要餐费,想和某餐饮公司置换,我们给餐饮公司酒,他给我们餐卡,我们用经销商户给餐饮公司开白酒发票(专票),餐饮公司就这部分酒置换的餐费给我们进酒的公司B开餐费发票,这个餐饮公司可以这样开票吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那这种情况,发票从我们账上开可以吗
开发票可以,但钱要代收代付 需要出一个委托书委托 收款的证明。