您好!这个计入其他应付款。 收到的时候,就计入其他应付款
老师我想问下,就是我们公司要对方帮我们过账,意思就是购买材料,接着我们给他税点,我们先把钱打给它借:其他应付款219819.6 贷:银行存款。 接着我们现金账户上收到一笔他打回来的款项,就是185569.。我们支付税18352.我是借库存现金185569.管理费用18352贷其他应付款203921.接着购买材料的我又没有真的收到材料,所以这里有个金额15897.85我不知道计入哪里
老师,您好,我想问下,就是对方打到我公司过账61091,我们收一个税点6100,接着我们这笔钱现金54991打回给他。本来做分录应该是借:其他应付款61091 贷:库存现金54991 营业外收入 6100~。但是现在就是这次打进来的钱我不知道哪里找,接着我们内账,我现在库存现金又把这笔钱返回去了,那这笔返回的钱我计入哪里
老师,我想问下,就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西,我们开发货单一万,其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上,但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借:应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借:营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗?(这单据就是写着借账户过款3000)
老师,也想问下,内账我们4月份销售了一批配电箱,一共应收13000.借应收13000,贷主营业务收入13000. 接着呢出纳那边这个月开了发货单,发货单上内容不是配电箱,而是4月份配电箱的整改费。3000.我计入借应收账款3000.贷主营业务收入这样对吗
老师,我想问下,就是我们内账,现在情况是这样,就是我们让对方供应商帮我们开票,我们想开10000元的票。借,其他应付款,贷银行存款, 接着我们在私账,他把钱返给我们,我们只用了一个点的税。是不是借库存现金,9900 营业外支出100.贷其他应付款10000
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
但是我们发货单还是一万。…
你好!内账上计入其他应付款
什么意思,辛苦老师把全部分录写下
你好!借应收账款7000 贷收入7000 收到钱,借银行存款10000 贷应该是账款7000 其他应付款3000
不是,我们做账是根据我们出纳开的发货单做账,她开的单是10000.我们收到的确实是10000.只是对方说你开一万,等于我们其实给他7000。那三千他一起打过来进入我们账户,接着再把三千打回给他了。
你好!内账就是这样做。内账实际收入就是7000
那我们收到这笔钱不是借银行存款,10000贷应收账款10000 接着发货了借应收10000贷主营业务收入10000。接着实际我要把收到一万的其中三千私账打回给他,借: ?贷库存现金3000
你好!你这样做,然后冲收入也可以
那我那个转回3000那个问号计入营业外支出?
你好!不是,是冲减主营业务收入
借:主营业务收入3000贷库存现金3000?
你好!是的。就是这个意思
那应收不用冲减?
您好!不用再去冲减应收了
直接冲减主营业务收入?
你好!是的。冲减收入了