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月末收到仓库的出库单,开票的原料和不开票的写在了一起,怎么做账

2022-10-08 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-08 11:31

同学你好 未开票的也得做未开票收入

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快账用户9518 追问 2022-10-08 11:32

是原材料出库单

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齐红老师 解答 2022-10-08 11:40

借主营业务成本 贷原材料

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快账用户9518 追问 2022-10-08 11:40

那不开票的那些呢?

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齐红老师 解答 2022-10-08 11:43

做未开票收入就可以了

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快账用户9518 追问 2022-10-08 11:44

买进的原材料没有开票

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齐红老师 解答 2022-10-08 11:52

同学你好 没有开票可以暂估入库

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同学你好 未开票的也得做未开票收入
2022-10-08
同学你好 你可以重新写一份
2022-10-09
你的理解基本对。下采购订单时一般不做账。到货后按单入库,发票货物同到,按单和票借记 “原材料” 等、贷记对应科目;货到票未到月底暂估入库,下月初红字冲回,票到后正常入账;票到货未到,实际成本法下计入 “在途物资” ,货物到库后再转 “原材料”,计划成本法下计入 “材料采购”。
2025-04-11
您好 借:应收账款等 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:其他业务成本 贷:原材料
2020-08-24
要分明细还是分开做
2024-06-05
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