你好,工作中这种情况是很常见的。

原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办
原材料有些少了10万左右,其中有些原材料已经是负数了,还在些原材料多了70万,这是上任会计做的,多的原因是之前没有发票就没有按入库到暂估入库,导致中途使用了没有管,直到拿到发票了才根据没有实际出库数量出库,所以导致账实不符,少的原因我接手的时候是有的,但是在当月又使用出去了导致有些原材料是负的,请问这些怎么办?
老师好!我公司原材料进货跟总公司进的,进货单总是不能及时的送过来财务,实际货又已经入库了,这样怎么做呢?我按我这边的单子入账了,开票的时候总公司那边又比我这边多单子出来
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师我们是商贸批发业之前会计增值税税负是0.08%,可以上调1%有风险吗?
老师好,小规模纳税人,就夫妻两个人,每月个税都申报了,但有时候工资没发下来,但之前都是汇算清缴前补齐,这个季度企业所得税申报表改了,需要填已计入成本的工资和实际支付的工资,这个不一致怎么办?还有以后如果没发工资,个税申报零吗?
老师企业所得税报表,新出的事项1职工薪酬那,已计入成本费用的职工薪酬,还有一项是实际支付给职工的应付职工薪酬,都填0可以不
老师企业所得税报表,新出的事项1职工薪酬那,已计入成本费用的职工薪酬,还有一项是实际支付给职工的应付职工薪酬,都填0可以不
老师企业所得税报表,新出的事项1职工薪酬那,已计入成本费用的职工薪酬,还有一项是实际支付给职工的应付职工薪酬,都填0可以不
@董孝彬老师那应该怎么做呢?
请问老师第三季度预缴所得税申报里面的实际支付的工资和计入成本费用的工资怎么取数?是填写7月—9月的合计数吗?
电话号码失效怎么找回密码
老师,装订凭证需要订现金流量表吗?小规模纳税人
你好,老师,我7月份要重新建账,期初数据怎么取
好的 谢谢
祝您生活愉快,开心快乐。