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我公司跟别家B合作卖产品 卖给银行 B跟银行的应收货款 再跟我这边对接 我跟B之间的合作 我自己内部要怎么做账 要核算我这边卖给B公司的成本

2022-10-08 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-08 11:43

同学你好 对的 需要核算的

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同学你好 对的 需要核算的
2022-10-08
那你们单位开出去的发票是组合之后的?
2022-07-15
你好 1.    那B给你开票2.3万 ; 这个2.3万是什么款项的  
2022-08-02
与 C 对账确认收入(履约义务完成时) 借:应收账款 - C 公司 1000000 贷:主营业务收入 884955.75 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 115044.25 确认应付 B 公司支撑报酬(与收入确认同步) 借:合同履约成本 / B 支撑服务费 221238.94 借:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 28761.06 贷:应付账款 - B 公司 250000 结转成本 借:主营业务成本 221238.94 贷:合同履约成本 / B 支撑服务费 221238.94 收到 B 公司返还的 75 万元 借:银行存款 750000 贷:应收账款 - C 公司 750000 结清与 B 公司款项(若需) 借:应付账款 - B 公司 250000 贷:应收账款 - C 公司 250000
2026-02-10
同学你好,贵司3月将产品送到B公司,B公司付款了吗?如果收到了B公司付款,要按未开票收入申报增值税,分录为:借:应收账款,贷:发出商品,应交税金-应交增值税-销项税额。 如果B公司没有付款,贵司也没有开具发票,可以不做凭证。
2024-03-30
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