那你们单位开出去的发票是组合之后的?

老师 跟别的公司合作卖组合商品,货款全由我们公司代收,后期再把对方的货款转给对方,这个要怎么做账务处理呢
我公司跟别家B合作卖产品 卖给银行 B跟银行的应收货款 再跟我这边对接 我跟B之间的合作 我自己内部要怎么做账 要核算我这边卖给B公司的成本
我们与A公司是合作伙伴,客户把货款转到我们的账户上,之后我们就把钱转给A公司,这个怎么做账务处理呢?
老师,请教一下,我们给对方付款订货款项打给分公司,但是对方总公司开开的发票,对方说授权对方委托收款,我们收到总公司发票,这个合理吗?怎么做账务处理?
老师,我公司代收代付货款,然后发票不开给我们,对方直接开给我们的收款方,这种应该怎么做账呢
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
组合之后的
就是你做收入,对方给你开对方的那一部分的产品发票 做成本相当于你是外购,组合之后然后再销售出去。
现在就是合作方还给我们开不了发票,然后我们还要给他们钱,这个应该怎么处理更合理呢?
那你们多交了多少税款可以扣除的
那对方不给我们开发票,我们把钱给他们这个要怎么做账呢?
借库存商品贷,银行存款正常做账,销售出去正常结转成本,只不过是你汇算清缴的时候不允许抵扣所得税。
那能客户付款的时候就把对方的货款拆分出来直接挂往来吗? 就相当于我们替他们公司代收了货款,然后再还给对方公司?
代收代付你有证明吗
跟对方公司签代收代付协议可以吗?
你好可以的 你们别开发票