你好,就是咱进项大于销项以后,咱就有一部分多出来的进项税额,多出来这部分就可以申请退税,就是把它换成钱。
老师,请问什么是留底退税?进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?为什么还要留底退税?
老师,现在还有企业申请留底退税吗?据我了解,进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?为什么还要留底退税?
@陈彩恋 陈老师,出口退税是不是 1、要有进项 2、进项大于销项,产生留底才能退税,现在税务局不让产生留底,我这个月产生留底办理退税可以吗
老师好,麻烦问一下2023年申请增量留底退税为什么退不了,政策停了吗,显示是小型企业或微型企业,申请退还项目不能选择增量留底退税
我12月有进项税没有销项税,能留底吗?大概明年1月会销售。还是现在年底了。必须要把留底的税费给申请退税?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
老师,您说的换成钱,是什么意思?就是向税局申请把多出来的不打算抵扣的进项税额的金额退还给我们?比如,年底销项税额250,进项税额300,申请退还50到我们账上?
你好同学,你这个理解的完全正确,就是这么个意思。
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
你好,你的意思是税额过多,又抵扣不了。嗯,站在我的角度,我是不太建议你申请留抵退税的,但是如果说你们公司业务都很正规的话,你可以申请,为什么不太建议你呢?因为如果说他在系统里发现我们这个单位有一些异常的话,可能咱们这个退税申请不但不会通过,还会引发一些别的问题。
所以一般是做进项税额转出吗?如果认证抵扣了的。是吗?对于进项税额过多,又抵扣不完的这种现象。
你好,这种的话首先要查一下自己的原因,咱一般不会发生这种情况的,除非有一种情况,你是收到了这些专用发票,但是往外销售的时候,你没有往外开销售的发票,没有确定收入,才会出现这种经常进项税额大于销项税额的情况。 然后另外一种确实存在进项税额过大的话,咱就走进项税额转出就行了。
老师,如果做进项税额转出,一般是怎么做账?
借费用、借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项税额转出。