你好,就是咱进项大于销项以后,咱就有一部分多出来的进项税额,多出来这部分就可以申请退税,就是把它换成钱。
老师,请问什么是留底退税?进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?为什么还要留底退税?
老师,现在还有企业申请留底退税吗?据我了解,进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?为什么还要留底退税?
@陈彩恋 陈老师,出口退税是不是 1、要有进项 2、进项大于销项,产生留底才能退税,现在税务局不让产生留底,我这个月产生留底办理退税可以吗
老师好,麻烦问一下2023年申请增量留底退税为什么退不了,政策停了吗,显示是小型企业或微型企业,申请退还项目不能选择增量留底退税
我12月有进项税没有销项税,能留底吗?大概明年1月会销售。还是现在年底了。必须要把留底的税费给申请退税?
要做今年的社保缴费基数, 去年有员工休产假,休假5个月,休假期间工资是0,产假期间也居家办公了, 这个员工的平均工资怎么算? 比如2024年全年工资收入是5万元, 他的平均工资是5万元/7个月, 还是5万元/12个月?
企业所得税汇算时,可以主动提出不享受小微企业所得税减免政策吗?不享受减免企业会有风险吗?
请问老师,企业用未分配利润对另外一个公司进行投资,那么出去的未分配利润的钱需要交个税后在投资吗
请问 客户让开去年1月份发票,我们已经报完无票收入了,怎么处理?还能开吗?
老师好,购买汽车给的优惠返还应该计入什么科目?^_^
老师,公司稽查要补企业所得税,23年收入2300多万,利润287万,已预交企业所得税14.8万。现在客户愿意再补一万左右的企业所得税,我要调增多少利润?现调增的企业所得税怎么算?按5%还是25%?
2014年公司购买的一台汽车,现在怎样才能当时购车的发票呢?
老师代账公司把个税做到其他应付款对吗
老师,业务以及资金流向是这样的,客户在A平台上买预付卡付钱,A平台打钱给B公司,B公司按照A的金额打给C公司,让C公司去制卡发布在A平台上,B公司只是起到一个类似中介的作用,要从C公司收取一定比例的服务费,给C公司开具服务费发票。同时B公司还要给少部分客户开具预付卡不征税发票,问题如下:1,B公司收到A平台的钱都转给C公司后,应收应付科目能否对冲 2,B公司给客户开的预付卡发票,这部分科目怎么记呢?
商贸企业,采购的毛毯,文具等样品,计入哪个会计科目合适
老师,您说的换成钱,是什么意思?就是向税局申请把多出来的不打算抵扣的进项税额的金额退还给我们?比如,年底销项税额250,进项税额300,申请退还50到我们账上?
你好同学,你这个理解的完全正确,就是这么个意思。
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
你好,你的意思是税额过多,又抵扣不了。嗯,站在我的角度,我是不太建议你申请留抵退税的,但是如果说你们公司业务都很正规的话,你可以申请,为什么不太建议你呢?因为如果说他在系统里发现我们这个单位有一些异常的话,可能咱们这个退税申请不但不会通过,还会引发一些别的问题。
所以一般是做进项税额转出吗?如果认证抵扣了的。是吗?对于进项税额过多,又抵扣不完的这种现象。
你好,这种的话首先要查一下自己的原因,咱一般不会发生这种情况的,除非有一种情况,你是收到了这些专用发票,但是往外销售的时候,你没有往外开销售的发票,没有确定收入,才会出现这种经常进项税额大于销项税额的情况。 然后另外一种确实存在进项税额过大的话,咱就走进项税额转出就行了。
老师,如果做进项税额转出,一般是怎么做账?
借费用、借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项税额转出。