你好,就是咱进项大于销项以后,咱就有一部分多出来的进项税额,多出来这部分就可以申请退税,就是把它换成钱。

老师!你好!我们一直是进项持续勾选留底的。这个属于增量留底还是存量留底,目前进项全部勾选留底税费还有57000,需要退税吗?我们是小微企业
老师,请问我上月做了增值税留底退税,这个月销项没有大于上月退税额,不是不用缴纳附加税吗?但是我的附表5,没有生成上月留底退税的信息,数据栏是灰色的,这个怎么填?是我前面报表填错了吗?
老师,请问什么是留底退税?进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?为什么还要留底退税?
老师,现在还有企业申请留底退税吗?据我了解,进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?为什么还要留底退税?
@陈彩恋 陈老师,出口退税是不是 1、要有进项 2、进项大于销项,产生留底才能退税,现在税务局不让产生留底,我这个月产生留底办理退税可以吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师,您说的换成钱,是什么意思?就是向税局申请把多出来的不打算抵扣的进项税额的金额退还给我们?比如,年底销项税额250,进项税额300,申请退还50到我们账上?
你好同学,你这个理解的完全正确,就是这么个意思。
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
你好,你的意思是税额过多,又抵扣不了。嗯,站在我的角度,我是不太建议你申请留抵退税的,但是如果说你们公司业务都很正规的话,你可以申请,为什么不太建议你呢?因为如果说他在系统里发现我们这个单位有一些异常的话,可能咱们这个退税申请不但不会通过,还会引发一些别的问题。
所以一般是做进项税额转出吗?如果认证抵扣了的。是吗?对于进项税额过多,又抵扣不完的这种现象。
你好,这种的话首先要查一下自己的原因,咱一般不会发生这种情况的,除非有一种情况,你是收到了这些专用发票,但是往外销售的时候,你没有往外开销售的发票,没有确定收入,才会出现这种经常进项税额大于销项税额的情况。 然后另外一种确实存在进项税额过大的话,咱就走进项税额转出就行了。
老师,如果做进项税额转出,一般是怎么做账?
借费用、借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项税额转出。