2220÷1.09×3% (8800-2200)÷1.09×9%-450-预交纳 你计算一下结果

甲公司为增值税一般纳税人,2021年度发生如下交易或事项:(1)3月1日,甲公司出售某办公楼,实际收取款项2092.8万元(含增值税,适用的增值税税率9%)存入银行,该办公楼原价为3000万元,采用年限平均法按20年计提折旧,预计净残值率为4%,出售时已计提折旧9年,未计提减值准备。(2)5月6日,甲公司将某项非专利技术对外转让,该非专利技术原值为1500万元,已计提摊销为960万元。取得转让价款636万元(含增值税,适用的增值税税率6%),款项已存人银行。(3)8月15日,对厂房进行更新改造。该厂房原值为500万元,累计折旧为200万元,改造过程中发生可资本化的支出120万元。工程项目于10月20日完工,达到预定可使用状态。(4)12月31日,经减值测试,应计提固定资产减值准备920万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
中国境内甲房地产开发企业为增值税一般纳税人,某楼盘合同开工日期为2017年9月1日,2019年12月预收房款2220万元,当地政府要求按照3%的预征率预缴增值税。2020年6月,销售该楼盘共取得含税收入8800万元 已知对应扣除的土地成本为2200万元,当月确认的增值税进项税额为450万元。 要求:根据上述资料,回答下列问题 1)甲公司2019年12月预缴增值税税额。 2)甲公司2020年6月应纳增值税额
某企业2019年初房产原值3000万元,其中厂房原值2600万元,厂办幼儿园房产原值300万元。该企业2019年发生以下业务:(1)6月30日将原值为300万元的厂房出租,合同约定年租金24万元,租赁期1年,7月1日起租。(2)6月份购买的一间办公室交付使用,其入账价值为200万元。(设上述收入均为不含增值税收入,当地政府规定按房产原值一次扣除20%的余值计算房产税。)根据上述资料,请回答2019年该企业的房产应缴纳的房产税金额为()万元。
甲公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为6%。2019年甲公司有关无形资产业务如下:资料一:2019年1月1日,甲公司将某商标权出租给乙公司使用,租期为4年,每年收取不含税租金150万元,在出租期间内甲公司不再使用该商标权。该商标权系甲公司2018年1月1日购入的,初始入账价值为1800万元,预计使用年限为10年,采用直线法摊销。假定按年摊销商标权,且不考虑增值税以外的其他相关税费。甲公司开出增值税专用发票,增值税销项税额为9万元。甲公司按年确认租金收入和摊销。资料二:甲公司2019年7月1日,出售一项商标权,不含增值税价款为120万元,开出增值税专用发票,增值税销项税额7.2万元,实际收到127.2万元存入银行。该商标权成本为300万元,出售时已摊销金额为180万元,已计提的减值准备为30万元。要求:做出资料一、二的账务处理。
甲公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为6%。2019年甲公司有关无形资产业务如下:资料一:2019年1月1日,甲公司将某商标权出租给乙公司使用,租期为4年,每年收取不含税租金150万元,在出租期间内甲公司不再使用该商标权。该商标权系甲公司2018年1月1日购入的,初始入账价值为1800万元,预计使用年限为10年,采用直线法摊销。假定按年摊销商标权,且不考虑增值税以外的其他相关税费。甲公司开出增值税专用发票,增值税销项税额为9万元。甲公司按年确认租金收入和摊销。资料二:甲公司2019年7月1日,出售一项商标权,不含增值税价款为120万元,开出增值税专用发票,增值税销项税额7.2万元,实际收到127.2万元存入银行。该商标权成本为300万元,出售时已摊销金额为180万元,已计提的减值准备为30万元。要求:做出资料一、二的账务处理。
老师帮查下东莞的中级补贴还有吗
老师,小规模公司和客户签合同,客户付押金什么的通过公账二维码收款给小规模公司,但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办?是该怎么踢出来 这个小规模公司公账上转私的话,怎么备注,因为这不止一笔,估计只能累计合计一笔转出去,私下分次,很长时间才会退款的 这个押金单独扣出来。不转出去,挂什么科目。已经以车辆租赁费给了上游公司,需要上游公司退回来吗?怎么退回来?备注什么? 将客户的押金统计出来,上游公司将相同金额以退车辆租赁费退回来?
个体户在税务上的双核定什么意思啊
您好!二房东可以开电费发票吗
老师,小规模公司和客户签合同,客户付押金什么的给小规模公司,但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办?
为什么房东要求食品许可证改写她电话号吗
我们公司是用气发电,也会买电卖电的,需要办理许可吗
老师你好,请问一下一家医药公司和药店总分公司是同一个股东,医药公司总是用药店总公司收付款,请问可以这样子操作的吗?
老师你好,为什么我有一个账套工程结算有尾数,结不了账,提示账不平,这是怎么回事?
年度的社保缴费工资申报是报人员的月工资金额吗?