你好,减免明细表填写的截图看一下。
本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。
系统提示信息:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计280.59应该等于《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》18行本期应纳税减征额货物及劳务本月280.59加服务、不动产和无形资产本月0.00之和。(错误码d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老师这个怎么办?我们个体户开了劳务也开了货物,申报不进去
老师,咨询下,申报增值税的时候这样提示,怎么办?系统内部异常异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:主表的“按简易征收办法征税增值税的一般项目的累计销售额”7660.19应该等于上月的累计数0.00加上本月数0.00。
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。 我申报不成功的原因提示这个是什么原因啊
答案C选项怎么理解?
老师,我们公司买设备先付定金后面尾款要贷款这个分录怎么做?
老师,公司工资拖的比较久才出工资表,3到5个月都没完全正确的工资表,这个申报的时候怎么解决呢
中级会计实务考试,同一个一级科目,第二个二级科目前需要写一级科目吗,还是只需要写第一个一级科目。
请问老师别的单位给开的发送手机上的发票咋样打印出来、自己做凭证填报吗?别人给开的电子发票(如加油票、吃饭票)还是在电子税务能找到吗?
把公司的利润分配给股东,一定要通过应付股利,这个会计科目核算吗?
6.非居民个人取得的下列所得中,属于来源于中国境内所得的有( A.在境外通过网上指导获得境内机构支付的培训所得 B.转让其在中国境内的房产而取得的财产转让所得 C.持有中国境内公司债券取得的利息所得 D.将专利使用权转让给中国境内公司在境内使用而取得的特许权使用费所得 A选项属于境内来源所得吗?
老师,合并报表指的是同一控制的企业合并还是非同控企业合并
A方案建设期0年,需要于建设起点一次性投入资金5000万,运营期三年。无残值,现金领流量每年均2800万。老师,它的动态回收期怎么算啊
老师 我们公司给员工发的工资,但是个税和社保在其他公司,这种情况我们所得税可以抵扣吗
老师麻烦看一下
键明细表你怎么没有填写啊?
上个月也有发生,我也没有填写,没有问题
你好,你上一个月有金水盘抵扣吗?如果没有的话,不需要填写的。
你这个月有金税盘抵扣,所以需要填写。
这是上个月的
你好,那就不对,都应该填写的。
需要修改上一个月的。