你好; 1、如果您是收汇的,企业凭服务合同去银行申请办理;如果是指账务处理的,则要看贵司的主营业务,如果服务属于主营业务的,该笔款项计入计入主营业务收入,否则计入其他业务收入; 2、需要代扣代缴增值税 税和企业所得税。

老师,我们业务这边,客户的样品因质量问题需要补货,因为是国外客户,样品基本都是不会退回来,但后面我们又要补样品给客户,样品又不收钱。用什么途径出口呢!报关出口的话,又不收钱,报关单没有单价和金额。就种情况我们应该怎样处理呢
给外国企业提供图文制作服务费,我们向外国客户收取服务收入,这种情况下是没有报关单的,我们应该向银行如何收汇和结汇呢
你好,我们公司对国外公司提供软件开发服务,费用有国外公司美元转到我们公司银行账户。通过邮件沟通,这种没有经过报关发货的收入是要视同内销 交增值税吗?可以申报增值税免税吗,如何操作?
属于外贸公司,出口业务性质(免退税),请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦, 国外要的一批商品,,找的一家供货商负责直接出口商品,单独和国外结算货款, 运费货代这块,我们找,我们负责在国内联系货代公司,我们公司代垫海运费这些货代费用,货代公司开普票给我们(发票是免税的,抬头是我们公司的名称), 收汇运费的时候我们会多收一点,比如一笔货代费用了100元,我们也代垫了100元,后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金,我们这边是做无票收入嘛,按差额50元缴税还是按150元全额缴税
我们是外贸出口企业,国外客户采购下单1000KG铝材,我们向工厂也是采购1000KG的铝材,工厂最终实际交付990KG,给我们开票按的1000KG开票和我们付款也是按1000KG,我们按实际交付的990KG出口【报关单重量不能改,因为产品重量需要称重,体现在报关单上面】,国外客户按的1000KG付款 【因为行业特殊情况,切割是存在误差的,大家默认允许的】 问题:我的出口收入应该怎么申报?如果按报关单申报出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按签订的1000KG申报收入,收款可以对上,但是我的收入和报关单对不上,想请教这种情况怎么处理合规
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账